主索引号  77596465-7/2017-31547     发布机构  
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信息名称  南宁市公安局良庆分局2016年部门决算
文号   生成日期  2017-10-31
内容概述  
南宁市公安局良庆分局2016年部门决算

南宁市公安局良庆分局2016年部门决算

 

   

第一部分:良庆公安分局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:良庆公安分局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:良庆公安分局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

第四部分、名词解释。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:良庆公安分局概况

一、主要职能

1.部门职能:主要有治安管理、治安巡逻、人口管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、禁毒缉毒、安全保卫等

 2.机构情况:分局各科、所、队、站现有28个。分别是:

 政治处;办公室;信访科;纪委;情报中心;人口管理大队;法制大队;经文保大队;预审大队;刑侦综合大队;刑侦责任区大队;巡警大队;禁毒大队;国保大队;治安大队;经侦大队;良庆派出所;大沙田派出所;那马派出所;那陈派出所;大塘派出所;南晓派出所;玉洞派出所;大王滩派出所;前进警务站;银沙警务站;玉洞警务站;五象警务站。

 3.人员情况及增减变动原因: 2015年年末在职职工人数254人(其中,民警251人,工人3人),退休职工11人,临聘协警员796人。2016年新招民警8,军转干1人,,调入10人,调出7人,辞退1人,死亡1人。年末人数为:在职职工264人(其中,民警261人,工人3人),退休职工9人,临聘协警员824

二、部门决算单位构成

2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,比上年增减0个。

第二部分:良庆公安分局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表                             

  单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

13,259.03

一、一般公共服务支出

30

0.69

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

1,200.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

11,516.10

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

12.89

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

76.71

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.80

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

1,200.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

361.81

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

13,271.92

本年支出合计

51

13,156.12

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

295.07

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

295.00

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

410.87

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

410.87

 

28

 

 

57

 

总计

29

13,566.99

总计

58

13,566.99

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

13,271.92

13,259.03

0.00

0.00

0.00

0.00

12.89

201

一般公共服务支出

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

11,631.90

11,619.01

0.00

0.00

0.00

0.00

12.89

20401

武装警察

32.91

32.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040103

  消防

32.91

32.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

11,598.99

11,586.10

0.00

0.00

0.00

0.00

12.89

2040201

  行政运行

6,077.52

6,064.62

0.00

0.00

0.00

0.00

12.89

2040202

  一般行政管理事务

5,117.90

5,117.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040204

  治安管理

6.18

6.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040206

  刑事侦查

34.25

34.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040211

  禁毒管理

10.50

10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040215

  居民身份证管理

22.65

22.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040218

  警犬繁育及训养

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

  其他公安支出

320.00

320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

76.71

76.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

76.71

76.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

76.71

76.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,200.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,200.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

1,200.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

361.81

361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

361.81

361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

361.81

361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

13,156.12

6,634.09

6,522.03

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

11,516.10

6,194.08

5,322.03

0.00

0.00

0.00

20401

武装警察

32.91

32.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2040103

  消防

32.91

32.91

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

11,483.19

6,161.16

5,322.03

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政运行

6,077.59

6,077.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2040202

  一般行政管理事务

5,002.03

0.00

5,002.03

0.00

0.00

0.00

2040204

  治安管理

6.18

6.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2040206

  刑事侦查

34.25

34.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2040211

  禁毒管理

10.50

10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2040215

  居民身份证管理

22.65

22.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2040218

  警犬繁育及训养

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

  其他公安支出

320.00

0.00

320.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

76.71

76.71

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

76.71

76.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

76.71

76.71

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,200.00

0.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,200.00

0.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

1,200.00

0.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

361.81

361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

361.81

361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

361.81

361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

12,059.03

一、一般公共服务支出

28

0.69

0.69

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

1,200.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

11,503.14

11,503.14

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

76.71

76.71

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.80

0.80

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

1,200.00

0.00

1,200.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

361.81

361.81

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

13,259.03

本年支出合计

49

13,143.15

11,943.15

1,200.00

年初财政拨款结转和结余

23

295.00

年末财政拨款结转和结余

50

410.87

410.87

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

295.00

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

13,554.03

总计

54

13,554.03

12,354.03

1,200.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

295.00

0.00

295.00

12,059.03

6,621.13

5,437.90

11,943.15

6,621.13

5,322.03

410.87

0.00

0.00

410.87

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.69

0.69

0.00

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.00

0.00

0.00

0.69

0.69

0.00

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.69

0.69

0.00

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

295.00

0.00

295.00

11,619.01

6,181.11

5,437.90

11,503.14

6,181.11

5,322.03

410.87

0.00

0.00

410.87

20401

武装警察

0.00

0.00

0.00

32.91

32.91

0.00

32.91

32.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040103

  消防

0.00

0.00

0.00

32.91

32.91

0.00

32.91

32.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

295.00

0.00

295.00

11,586.10

6,148.20

5,437.90

11,470.22

6,148.20

5,322.03

410.87

0.00

0.00

410.87

2040201

  行政运行

0.00

0.00

0.00

6,064.62

6,064.62

0.00

6,064.62

6,064.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040202

  一般行政管理事务

295.00

0.00

295.00

5,117.90

0.00

5,117.90

5,002.03

0.00

5,002.03

410.87

0.00

0.00

410.87

2040204

  治安管理

0.00

0.00

0.00

6.18

6.18

0.00

6.18

6.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040206

  刑事侦查

0.00

0.00

0.00

34.25

34.25

0.00

34.25

34.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040211

  禁毒管理

0.00

0.00

0.00

10.50

10.50

0.00

10.50

10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040215

  居民身份证管理

0.00

0.00

0.00

22.65

22.65

0.00

22.65

22.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040218

  警犬繁育及训养

0.00

0.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

  其他公安支出

0.00

0.00

0.00

320.00

0.00

320.00

320.00

0.00

320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

76.71

76.71

0.00

76.71

76.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

76.71

76.71

0.00

76.71

76.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

76.71

76.71

0.00

76.71

76.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

0.80

0.80

0.00

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.00

0.00

0.00

0.80

0.80

0.00

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.00

0.00

0.00

0.80

0.80

0.00

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

361.81

361.81

0.00

361.81

361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

361.81

361.81

0.00

361.81

361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

361.81

361.81

0.00

361.81

361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

5,379.60

302

商品和服务支出

748.64

310

其他资本性支出

9.25

30101

  基本工资

2,424.68

30201

  办公费

17.21

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

1,741.90

30202

  印刷费

1.18

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

519.87

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

9.25

30104

  其他社会保障缴费

693.14

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

6.55

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

64.75

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

19.79

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

483.64

30211

  差旅费

78.16

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

76.71

30213

  维修()

16.33

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

115.24

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

36.35

30215

  会议费

1.81