主索引号  77596465-7/2017-31400     发布机构  
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信息名称  南宁市良庆区人大常委会办公室2016年部门决算
文号   生成日期  2017-10-31
内容概述  
南宁市良庆区人大常委会办公室2016年部门决算

附件1

 

 

南宁市良庆区人大常委会办公室

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:部门基本概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:良庆区人大办公室2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:良庆区人大办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:良庆区人大常委会办公室概况

一、主要职能

良庆区人大的主要职能是接受上级人大的工作指导,完成上级人大专项工作任务,对本城区人民政府、法院、检察院的工作进行监督,指导各镇、街道人大开展各项工作。

二、部门决算单位构成:良庆区人大现有编制14人,实有人员19人,其中处级干部6人,科级干部12人,科员1人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:良庆区人大办公室 2016年部门决算报

 


 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

760.17

一、一般公共服务支出

707.70

  其中:政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

74.64

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

43.68

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.25

 

 

十二、农林水支出

1.23

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

25.44

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

本年收入合计

834.82

本年支出合计

778.30

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

85.38

  其中:提取职工福利基金

0.00

  其中:项目支出结转和结余

85.38

        转入事业基金

0.00

 

 

年末结转和结余

141.89

 

 

  其中:项目支出结转和结余

141.89

 

 

 

 

总计

920.20

总计

920.20

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

834.82

760.17

0.00

0.00

0.00

0.00

74.64

201

一般公共服务支出

764.22

690.80

0.00

0.00

0.00

0.00

73.41

20101

人大事务

764.14

690.73

0.00

0.00

0.00

0.00

73.41

2010101

  行政运行

239.55

239.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

  一般行政管理事务

125.26

125.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

  人大会议

235.80

235.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010107

  人大代表履职能力提升

11.79

11.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

  代表工作

22.32

22.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

  其他人大事务支出

129.41

56.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73.41

20132

组织事务

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

43.68

43.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

43.68

43.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

43.68

43.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.23

21305

扶贫

1.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.23

2130599

  其他扶贫支出

1.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.23

221

住房保障支出

25.44

25.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

25.44

25.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

25.44

25.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

778.30

309.04

469.26

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

707.70

239.92

467.78

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

707.63

239.92

467.71

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

239.55

239.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

  一般行政管理事务

125.26

0.00

125.26

0.00

0.00

0.00

2010104

  人大会议

235.80

0.00

235.80

0.00

0.00

0.00

2010107

  人大代表履职能力提升

11.79

0.00

11.79

0.00

0.00

0.00

2010108

  代表工作

22.32

0.00

22.32

0.00

0.00

0.00

2010199

  其他人大事务支出

72.90

0.36

72.54

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.07

0.00

0.07

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

0.07

0.00

0.07

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

43.68

43.68

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

43.68

43.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

43.68

43.68

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.25

0.00

0.25

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

0.15

0.00

0.15

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

0.15

0.00

0.15

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1.23

0.00

1.23

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1.23

0.00

1.23

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

1.23

0.00

1.23

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

25.44

25.44

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

25.44

25.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

25.44

25.44

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

760.17

一、一般公共服务支出

28

690.80

690.80

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

43.68

43.68

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.25

0.25

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

25.44

25.44

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

760.17

本年支出合计

49

760.17

760.17

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

0.00

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

760.17

总计

54

760.17

760.17

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

760.17

308.68

451.50

201

一般公共服务支出

690.80

239.55

451.25

20101

人大事务

690.73

239.55

451.17

2010101

  行政运行

239.55

239.55

0.00

2010102

  一般行政管理事务

125.26

0.00

125.26

2010104

  人大会议

235.80

0.00

235.80

2010107

  人大代表履职能力提升

11.79

0.00

11.79

2010108

  代表工作

22.32

0.00

22.32

2010199

  其他人大事务支出

56.00

0.00

56.00

20132

组织事务

0.07

0.00

0.07

2013202

  一般行政管理事务

0.07

0.00

0.07

208

社会保障和就业支出

43.68

43.68

0.00

20805

行政事业单位离退休

43.68

43.68

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

43.68

43.68

0.00

212

城乡社区支出

0.25

0.00

0.25

21201

城乡社区管理事务

0.10

0.00

0.10

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

0.10

0.00

0.10

21299

其他城乡社区支出

0.15

0.00

0.15

2129999

  其他城乡社区支出

0.15

0.00

0.15

221

住房保障支出

25.44

25.44

0.00

22102

住房改革支出

25.44

25.44

0.00

2210201

  住房公积金

25.44

25.44

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

199.51

302

商品和服务支出

36.65

310

其他资本性支出

1.21

30101

  基本工资

65.04

30201

  办公费

1.65

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

78.23

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

1.21

30103

  奖金

56.24

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

1.18

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

71.30

30211

  差旅费

0.14

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

43.68

30213

  维修()

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

1.02

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

1.95

30216

  培训费

0.20

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.53

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.23

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

8.63

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

25.44

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314