目 录
第一部分:部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:2025年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2025年部门收支预算总体情况
二、2025年部门财政拨款收支预算情况
三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
五、专业名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职责
南宁市良庆区党委社会工作部的主要职责为统一领导南宁市良庆区信访局,指导乡镇、街道开展社会工作,统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设,指导全城区社会组织党建、混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体工作,负责全城区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查,指导社会工作人才队伍建设等。 二、机构设置情况
(一)机构设置
1.本级单位和内设机构
南宁市良庆区党委社会工作部,单位性质为行政,经费管理方式为全额。内设机构3个:办公室、一股、二股。
2.所属单位
南宁市良庆区党委社会工作部无所属单位。
(二)部门预算单位构成
1.108 中国共产党南宁市良庆区委员会社会工作部(一级预算单位)
2.108001 中国共产党南宁市良庆区委员会社会工作部本级(二级预算单位)
第二部分:2025年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2025年部门收支预算总体情况
(一)2025年部门收入预算总体情况
1.一般公共预算拨款收入108.78万元
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元
4.财政专户管理资金预算拨款收入0.00万元
5.单位资金预算拨款收入0.00万元
(二)2025年部门支出预算总体情况
1.2025年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)一般公共服务支出(类)81.51万元
(2)社会保障和就业支出(类)12.05万元
(3)卫生健康支出(类)7.80万元
(4)住房保障支出(类)7.40万元
2.2025年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
(1)基本支出预算。
①工资福利支出(类)98.71万元
②商品和服务支出(类)10.06万元
(2)项目支出预算。
本部门无项目预算支出。
(三)2025年部门预算收支增减变化情况说明
2025年一般公共预算收入预算108.78万元,比2024年预算0.00万元增加108.78万元,同比增长100%。收入预算增加的主要原因是:本部门是2024年7月新成立的单位,没有编制2024年部门预算。
2025年一般公共预算支出预算108.78万元,比2024年预算0.00万元增加108.78万元,同比增长100%。支出预算增加的主要原因是:本部门是2024年7月新成立的单位,没有编制2024年部门预算。
二、2025年部门财政拨款收支预算情况
(一)2025年部门财政拨款收入预算情况
2025年部门财政拨款收入预算108.78万元,其中:一般公共预算收入预算108.78万元,政府性基金预算收入预算0.00万元,国有资本经营预算收入预算0.00万元。
(二)2025年部门财政拨款支出预算情况
2025年部门财政拨款支出预算108.78万元,其中:一般公共预算支出预算108.78万元,政府性基金预算支出预算0.00万元,国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下:
1.一般公共预算支出预算
(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为81.51万元,主要用于:本部门职工的工资发放、社保缴纳及维护机构日常运转的办公类支出。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为7.72万元,主要用于:缴纳本部门职工养老保险的支出。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为4.34万元,主要用于:缴纳本部门职工职业年金的支出。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为3.37万元,主要用于:缴纳本部门职工基本医疗保险的支出。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为4.34万元,主要用于:缴纳本部门职工公务员医疗补助的支出。
(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为7.40万元,主要用于:缴纳本部门职工住房公积金支出。
2.政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
3.国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况
(一)2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.33万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算0.33万元,公务用车购置费支出预算0.00万元,公务用车运行维护费支出预算0.00万元。2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算108.78万元。
(二)2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0.33万元,比2024年预算0.00万元增加0.33万元,同比增长100%。
1.因公出国(境)经费2025年预算0.00万元,与2024年持平。
2.公务接待费2025年预算0.33万元,比2024年预算0.00万元增加0.33万元,同比增长100%,增加的原因主要是:本部门是2024年7月新成立的单位,没有编制2024年部门预算。主要用于:本部门按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车购置费2025年预算0.00万元,与2024年持平。
四、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
2025年本部门机关运行经费预算10.06万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2024年预算增加10.06万元,增长100%,增加的原因主要是:本部门是2024年7月新成立的单位,没有编制2024年部门预算。
(二)政府采购情况
2025年安排政府采购预算0.00万元。
(三)政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
(四)国有资产占用情况
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(五)预算绩效管理情况
2025年纳入预算绩效目标管理的项目0个,涉及金额0.0万元,其中:一般公共预算支出0.00万元。
(六)涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
五、专业名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
注:本文中,在计算总和时,各单项数值经过四舍五入处理,可能导致总和与未四舍五入的总和存在细微差异。
附件:1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表
10.本级项目绩效目标公开表
11.2025年度部门整体绩效申报表
2025年部门预算公开表_[108]中国共产党南宁市良庆区委员会社会工作部.xls
