南宁市良庆区委宣传部
2025年部门预算及“三公”经费预算
目 录
第一部分:部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:2025年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2025年部门收支预算总体情况
二、2025年部门财政拨款收支预算情况
三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
五、专业名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职责
(一)城区党委宣传部
1.负责组织、指导、协调城区理论学习、理论宣传、理论研究工作,加强理论队伍建设。
2.负责引导城区的社会舆论工作,密切与新闻单位联系,组织、指导、协调社会宣传活动。
3.负责从宏观上指导精神产品的生产和协助市有关部门对社会文化市场的管理,组织、指导、协调开展“扫黄打非”工作。
4.负责规划、部署城区的思想政治工作任务和从宏观上指导群众性社会主义精神文明建设活动;会同有关部门组织开展社会公德、职业道德、民族道德教育。
5.贯彻宣传思想文化事业发展的方针、政策;指导、协调辖区单位宣传文化部门之间的工作联系;负责对文化艺术工作进行宏观指导。
6.负责对城区国防教育进行规划、部署、指导和协调工作。
7.负责城区政工系列初级专业职务的评定工作以及中级、高级专业职务的推荐呈报工作。
8.负责调查研究城区宣传思想工作和贯彻党的路线、方针、政策有关法规情况并提出建议,做好信息、资料编送工作。
9.落实上级新闻出版业管理政策,组织实施新闻出版重大公益工程和公益活动,促进新闻出版公共服务均等化和城乡一体化发展。管理新闻出版行政事务,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,组织、指导协调全城区“扫黄打非”工作。
10.负责管理全城区电影行政事务,指导监管全城区电影制作、发行、放映工作,指导协调城区级重大电影活动和电影专项资金的管理使用。
11.完成城区党委、政府和上级部门交办的其他工作任务。
(二)城区互联网新闻传播研判中心
1.收集、分析和研判辖区网上舆情,维护互联网信息安全。
2.协调和指导属地有关部门单位加强对网络新闻信息服务的管理。
3.负责涉及辖区的网上舆论处置,及时掌握和遏制有害信息传播,针对网上热点开展正面引导,组织实施对网络宣传员、评论员、监督员队伍的培训。
4.负责辖区网络舆情的编写和上报工作。
(三)城区融媒体中心
1.负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,把握正确的舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,围绕城区党委、城区人民政府的中心工作开展新闻宣传;负责辖区新闻信息采、编、发等对外宣传工作;负责新媒体及传统广告渠道建设、策划、制作、播放等工作。
2.负责良庆区电视、广播、报刊等信息内容制作;良庆区政务信息网等网站,以及新媒体、手机报、广告牌、LED显示屏等各类媒体终端的互联网信息内容制作和发布工作。
3.负责全城区新闻业务管理和对外通联,媒体接待沟通等工作。
4.负责辖区重大活动的宣传,以及新闻宣传作品策划、采制、审查和发布工作。
5.负责政务信息、提供日常生活信息服务,构建综合性媒体平台,打造成为本地智慧城市、数字城市的重要入口。
6.负责辖区自有户外广告、LED显示屏等各类媒体终端的管理。
7.负责城区新闻舆论网络宣传阵地和媒体人才队伍培养建设工作。
8.负责城区微信、微博等宣传平台和矩阵的搭建、运营、管理。
9.负责完成上级主管部门及城区党委、城区人民政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
(一)机构设置
1. 本级单位和内设机构
中国南宁市良庆区委宣传部为本级单位,其单位性质为行政,经费管理方式为全额。无内设机构。
2.所属单位
所属行政单位1个,为良庆区文明办;
所属参公单位2个,为良庆区文联、良庆区社科联;
所属事业单位(公益一类)2个,为良庆区互联网新闻传播研判中心、良庆区融媒体中心;
以上单位经费管理方式皆为全额。
(二)部门预算单位构成
1. 000 良庆区委宣传部(一级预算单位)
2. 00001 良庆区委宣传部本级(二级预算单位)
3. 00002 良庆区互联网新闻传播研判中心(二级预算单位)
4. 00003 良庆区融媒体中心(二级预算单位)
第二部分:2025年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2025年部门收支预算总体情况
(一)2025年部门收入预算总体情况
1.一般公共预算拨款1136.48万元。
2.政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入皆为0元。
(二)2025年部门支出预算总体情况
1.2025年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)一般公共服务支出(类)934.04万元
(2)社会保障和就业支出(类)94.50万元
(3)卫生健康支出(类)54.77万元
(4)住房保障支出(类)53.16万元
2.2025年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
(1)基本支出预算。
①工资福利支出(类)732.96万元
②商品和服务支出(类)54.20万元
③对个人和家庭的补助(类)3.72万元
(2)项目支出预算。
①工资福利支出(类)15万元
②商品和服务支出(类)315.7万元
③对个人和家庭的补助(类)0.9万元
④资本性支出(类)14万元
(三)2025年部门预算收支增减变化情况说明
2025年一般公共预算收入预算1136.48万元,比2024年预算1436.41万元减少299.93万元,同比下降26.39%。收入预算减少的主要原因是:一般行政管理事务、宣传事务费用减少。
2025年一般公共预算支出预算1136.48万元,比2024年预算1436.41万元减少299.93万元,同比增下降26.39%。支出预算减少的主要原因是:一般行政管理事务、宣传事务费用减少。
二、2025年部门财政拨款收支预算情况
(一)2025年部门财政拨款收入预算情况
2025年部门财政拨款收入预算1136.48万元,其中:一般公共预算收入预算1136.48万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。
(二)2025年部门财政拨款支出预算情况
2025年部门财政拨款支出预算1136.48万元,其中:一般公共预算支出预算1136.48万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:
1.一般公共预算支出预算
(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为366.88万元、一般行政管理事务(项)预算数为326.68万元、其他宣传事务支出(项)预算数为3.92万元、事业运行(项)预算数为77.02万元,主要用于:单位日常运行、开展工作。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为3.36万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为55.79万元、机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为35.34万元,主要用于:给单位人员提供生活保障。
(3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为10.93万元,公务员医疗补助(项)预算数为31.21万元、住房公积金(项)预算数为53.17万元、事业单位医疗(项)预算数为12.63万元,主要用于:医保、公积金缴费。
2.政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
3.国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况
(一)2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算17.48万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.33万元,公务用车购置费支出预算14万元,公务用车运行维护费支出预算2.15万元。2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算17.48万元。
(二)2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2025年一般公共预算“三公”经费支出预算14.48万元,与2024年持平。其中:
1.因公出国(境)经费2025年预算0万元,与2024年持平。
2.公务接待费2025年预算1.33万元,与2024年持平。
3.公务用车购置费2025年预算14万元,与2024年持平。主要用于:现公务用车车辆老旧维修率高,需购置壹辆新的公务用车。
4.公务用车运行维护费2025年预算2.15万元,与2024年持平。
四、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
2025年本部门机关运行经费预算44.54万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2024年预算减少6.03万元,下降13.54%,减少的原因主要是:按照编制数及实际工资标准核定减少的机关运行经费。
(二)政府采购情况
2025年安排政府采购预算167.94万元,同比减少56.56万元,下降33.68%,减少的原因主要是:采购服务项目减少。其中,货物项目采购预算16.58万元,占政府采购预算的9.87%;服务项目采购预算151.36万元,占政府采购预算的90.13%;无工程项目采购预算。
(三)政府购买服务情况
2025年年纳入政府购买服务预算管理的项目8个,涉及金额61.57万元,其中:与媒体、平台的年度合作项目预算金额20万元,主要购买媒体宣传服务;互联网时代群众工作创新基地服务费项目预算金额50万元,主要购买设计制作网上专题、定期做推广更新、提供日常指导咨询等服务;“爱良庆”APP运营维护费用项目预算金额15万元,主要购买爱良庆”APP运营维护服务;城区融媒体中心指挥调度系统网络运营服务费用项目预算金额4万元,主要购买城区融媒体中心指挥调度系统网络运营服务;继续购置智慧舆情指挥平台服务项目预算金额9.85万元,主要购买舆情处置指挥落实、台账记录、综合监测报告等日常工作信息化服务;继续购置网络舆情监测系统项目预算金额11万元,主要购买日常舆情监测、新增舆情监测短视频抽帧监测、全年人工24小时预警监测服务,购置互联网信息内容巡查(网媒管理)系统服务,网媒管理是为协助落实《网络信息内容生态治理规定》,加强内容巡查的一套包含属地媒体管理、错敏信息审核、及有害信息预警的综合性管理平台;网评工作经费项目预算金额1.5万元,主要购买南宁新闻网良庆子网运营管理服务;采购网信系统设备项目预算金额0.22万元,主要购买流量套餐、微博会员开通服务。
(四)国有资产占用情况
截至2024年3月4日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(五)预算绩效管理情况
2025年年纳入预算绩效目标管理的项目48个,涉及金额691.2万元,其中:一般公共预算支出691.2万元,具体详见附件10。
2.整体绩效目标管理部门为良庆区委宣传部本级,具体详见附件11。
(六)涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
五、专业名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表
10.本级项目绩效目标公开表
11.2025年度部门整体绩效申报表