目 录
第一部分:部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:2025年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2025年部门收支预算总体情况
二、2025年部门财政拨款收支预算情况
三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
五、专业名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职责
(一)开展救援、救灾的相关工作。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。参加国际人道主义救援工作。
(二)开展备灾工作。建立红十字应急救援体系和应急救援队伍。建设和管理备灾救灾设施,储备救灾物资。
(三)负责城区红十字志愿工作者队伍建设,组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护、开展公益活动。
(四)承担发展红十字会会员方面事务,指导基层红十字会开展组织建设和干部培训、红十字青少年活动等。
(五)依法开展募捐活动,依法接受国内外组织和个人的捐赠,依照法律法规自主处理分配募捐款物。
(六)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
(七)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书,依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
(八)协助区人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动;依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成区人民政府委托事宜。
(九)完成区委、区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
(一)机构设置
1.本级单位和内设机构
良庆区红十字会是参公单位,经费是财政全额拨款,无内设机构。
(二)部门预算单位构成
1.4003001(一级预算单位)
第二部分:2025年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2025年部门收支预算总体情况
(一)2025年部门收入预算总体情况
1.一般公共预算拨款收入114.73万元
2.政府性基金预算拨款收入0万元
3.国有资本经营预算拨款收入0万元
4.财政专户管理资金预算拨款收入0万元
5.单位资金预算拨款收入0万元
(二)2025年部门支出预算总体情况
1.2025年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:
(1)社会保障和就业支出97.05万元;占支出总预算84.59%,同比减少27.8万元,减少28.65%。
(2)卫生健康支出10.05万元;占支出总预算8.76%,同比减少0.12万元,减少1.19%。
(3)住房保障支出7.62万元;占支出总预算6.64%,同比增加0.09万元,增加1.18%。
2.2025年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
基本支出预算。
①工资福利支出(类)101.18万元;
②商品和服务支出(类)10.14万元;
③对个人和家庭的补助(类)3.41万元。
(三)2025年部门预算收支增减变化情况说明
2025年一般公共预算收入预算114.73万元,比2024年预算142.54万元(减少)27.81万元,同比(下降)19.51%。收入预算(减少)的主要原因是:今年没有项目支出预算。
2025年一般公共预算支出预算114.73万元,比2024年预算142.54万元(减少)27.81万元,同比(下降)19.51%。支出预算(减少)的主要原因是:今年没有项目支出预算。
二、2025年部门财政拨款收支预算情况
(一)2025年部门财政拨款收入预算情况
2025年部门财政拨款收入预算114.73万元,其中:一般公共预算收入预算114.73万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。
本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。
(二)2025年部门财政拨款支出预算情况
2025年部门财政拨款支出预算114.73万元,其中:一般公共预算支出预算114.73万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:
1.一般公共预算支出预算
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为97.05万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。
(2)住房保障支出(类)行政事业单位公积金(款)行政单位公积金(项)预算数为7.62万元。主要用于:住房公积金。
(3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为10.05万元,主要用于:行政单位医疗、公务员医疗补助。
2.政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
3.国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况
(一)2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.33万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.33万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.33万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。
(二)2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0.33万元,与2024年预算0.33万元持平。其中:
1.因公出国(境)经费2025年预算0万元,与2024年持平。
2.公务接待费2025年预算0.33万元,2024年预算0.33万元,与2024年持平。
3.公务用车购置费2025年预算0万元,与2024年持平”。
4.公务用车运行维护费2025年预算0万元,与2024年持平。
四、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
2025年本部门机关运行经费预算80.57万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2024年预算(减少)0.03万元,(下降)0.03%,(减少)的原因主要是:减少开支。
(二)政府采购情况
2025年安排政府采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,与2024年持平。
(三)政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
(四)国有资产占用情况
本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(五)预算绩效管理情况
2025年本部门无纳入预算绩效目标管理的项目。
(六)涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
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