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南宁市良庆区流动人口管理领导小组办公室 2024年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2024-03-09 16:05 来源:良庆区流动人口管理领导小组办公室 
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                              目

第一部分:部门概况

一、主要职责和2024年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2024年部门预算及三公经费预算说明

一、2024年部门收支预算总体情况

二、2024年部门财政拨款收支预算情况

三、2024年部门预算三公经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

                        第一部分:部门概况

一、良庆区流动办主要职责和2024年主要工作任务

(一)主要职责

承担良庆区流动人口出租屋综合管理和网格化管理的组织、协调、指导等事务性和服务性工作。

(二)2024年主要工作任务

2024新登记流动人口率达到100,新登记出租屋100,与屋主签订综合责任书签订率达95%以上。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

从本级单位的单位性质参公经费管理方式全额事业单位分类改革类别行政类;南宁市良庆区机构编制委员会核定良庆区流动人口管理办公室参公事业编制9

2. 所属单位

无所属单位

(二)部门预算单位构成

1. 良庆区流动办属于一级预算单位,无下属预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

南宁市良庆区机构编制委员会核定良庆区流动人口管理办公室参公事业编制9

(二)人员构成

现有8

            第二部分:2024年部门预算及三公经费预算说明

一、2024年部门收支预算总体情况

(一)2024年部门收入预算总体情况

1. 2024年度一般公共预算拨款213.28元。

2. 政府性基金预算拨款0元。

3.国有资本经营预算拨款0元。

(二)2024年部门支出预算总体情况

2024年度支出预算共213.28万元

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:一般公共服务支出154.13万元;社会保障和就业支出27.54万元;卫生健康支出16.98万元;住房保障支出14.63万元。

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算211.48万元

工资福利支出(类)193.77万元;

商品和服务支出(类)17.71万元;

2)项目支出预算1.8万元

商品和服务支出(类)1.8万元;

(三)2024年部门预算收支增减变化情况说明

2024年一般公共预算收入预算213.28万元,比2023年预算218.55万元减少5.27万元。收入预算减少的主要原因是:公用经费减少2024年一般公共预算支出预算213.28万元,比2023年预算218.55万元减少5.27万元。支出预算增加的主要原因是:公用经费减少

二、2024年部门财政拨款收支预算情况

(一)2024年部门财政拨款收入预算情况

2024年部门财政拨款收入预算213.28万元,其中:一般公共预算收入预算213.28万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算

(二)2024年部门财政拨款支出预算情况

2024年部门财政拨款支出预算213.28万元,其中只有一般公共预算支出213.28万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)预算数为152.33元,主要用于:人员经费和办公费

2一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)1.8万,主要用于流动人口服务管理项目支出。

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)18.36万元,主要用于:在职人员机关事业单位养老保险费

4社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)9.18万元,主要用于:在职人员机关事业单位职业年金费

5卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为7.80万元,主要用于:在职人员基本医疗保险费

6卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为9.18万元,主要用于:在职人员公务员医疗补助费。

6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为14.63万元,主要用于:在职人员住房公积金费。

三、2024年部门预算三公经费支出预算情况

(一)2024年部门预算全口径三公经费支出预算情况

2024年部门预算共安排三公经费支出预算0.67万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.67万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2024年部门预算全口径三公经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.67万元

(二)2024年一般公共预算三公经费支出预算情况

2024年一般公共预算三公经费支出预算0.67万元,2023减少0.28万元,同比下降29%主要减少了公务接待费

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2024年本部门机关运行经费预算17.71万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2023年预算减少0.32万元,增加的原因主要是:压缩机关运行开支

(二)政府采购情况

2024安排政府采购预算。

(三)政府购买服务情况

2024没有纳入政府购买服务预算管理的项目

(五)预算绩效管理情况

1.2023年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额1.8万元,其中:一般公共预算支出1.8万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1)流动人口服务管理宣传项目预算金额1.8、资金来

源一般公共预算支出1.8万元

2)其他绩效参照良庆区党委政法委绩效。



附件:

1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

8. 政府性基金预算支出情况表

9. 国有资本经营预算支出情况表

10. 项目绩效目标公开表

11. 部门整体绩效申报表

12.部门预算良庆区本级项目支出绩效目标申报表