单位:万元
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项 目 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
增减金额 |
增减比例 |
增减原因 |
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合 计 |
5.9 |
6.1 |
0.2 |
增长3.3% |
公务接待次数增加 |
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1.因公出国(境)费用 |
0 |
0 |
0 |
持平 |
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2.公务接待费 |
1.6 |
1.8 |
0.2 |
增长12.5% |
公务接待次数增加 |
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3.公务用车费 |
4.3 |
4.3 |
0 |
持平 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
4.3 |
4.3 |
0 |
持平 |
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(2)公务用车购置 |
0 |
0 |
0 |
持平 |
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2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.1万元,比2017年预算5.9万元增长0.2万元,同比增长3.3%,其中:因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置预算0万元;公务用车运行费预算4.3万元;公务接待费预算1.8万元。
