第一部分:部门概况
一、主要职能及机构设置
负责辖区内卫生和计划生育相关具体事务性、服务性工作,接受城区卫生和计划生育行政主管部门业务指导;根据城区卫生和计划生育行政主管部门授权开展本乡镇卫生和计划生育行政执法等工作。
二、2017年主要工作任务及目标
以“实施全面两孩政策”为重点,按照“稳妥扎实、规范有序、服务创新”的总要求,坚持计划生育基本国策,抓好生育登记服务、健康查体服务、奖扶政策落实、人口信息共享应用等重点工作,积极推进免费孕检,严格依法行政,落实群众自治,夯实基层基础,综合治理出生人口性别比,进一步完善计划生育服务管理工作,全面提高计划生育工作水平,确保2017年全面完成上级下达的责任目标要求,为全面建设和谐幸福新张汪营造良好的人口环境
三、人员构成及编制现状
本服务所岗位设置情况,12个编制,其中管理岗4个,技术岗8个,现在岗的有所长1名,副所长2名,技术人员6名。
第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2017年部门收支情况说明
(一)收入预算说明
2017年收入预算总计243.75万元,同比增加23.73万元,增长10.8%。增加的原因是:卫计队伍人员增加,工资福利增加。
(二)支出预算说明
2017年支出预算总计243.75万元,其中:基本支出233.16万元,占支出总预算95.7%,同比增加50.74万元,增长27.8%;项目支出10.60万元,占支出总预算4.3%,同比减少27万元,下降72 %。支出减少的主要原因:商品和服务支出减少.
1.按支出功能分类科目划分,共分为2类,其中:
(1)一般公共服务1.06万元,占支出总预算的0.43%,同比减少0.15万元,下降16%。
(2)社会保障和就业15.10万元。占支出总预算的6.19%,同比增长4.73万元,增长47.16%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算:
(1)基本支出预算
基本支出233.16万元,占支出总预算的95.7%,同比增加50.74万元,增长27.8%。其中:
工资福利支出预算101.90万元;占基本支出预算43.70%,同比增加34.37万元,增长50.90%。
商品和服务支出预算42.16万元;占基本支出预算18.08%,同比减少20.44万元,下降94.1%。
对个人和家庭的补助支出预算89.10万元;占基本支出预算38.21%,同比减少8.07万元,下降81.03%。
(2)项目支出预算
项目支出10.59万元,占支出总预算4.34%,同比减少5.86万元,下降1.24%。
二、2017年财政拨款收入支出说明
(一)2017年财政拨款收入预算总计243.75万元。其中:
一般公共预算财政拨款243.75万元,政府性基金财政拨款0万元。
(二)2017年财政拨款支出预算总计243.75万元。
其中:一般公共预算财政拨款243.75万元,其中:基本支出233.16万元,项目支出10.59万元。具体支出预算如下:
1. 一般公共服务1.06万元。主要用于工会经费。
2. 社会保障和就业15.10万元。主要用于聘用人员社保支出。
3. 医疗卫生与计划生育42.16万元。主要用于商品和服务支出。
4. 住房保障支出6.78万元。主要用于住房公积金。
三、“三公”经费支出预算情况说明
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算18.30万元,比2016年预算15.50万元减少2.8万元,同比下降18.06%,
具体情况如下:
(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:
公务用车购置0万元,比2016年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,增加(减少)的原因主要是:未够买车辆。
公务用车运行18.30万元,同比增加2.8万元,同比增长18.06%。增加(减少)的原因主要是:车辆维修费增加(车龄增加)。
(三)公务接待费0万元,同比减少0万元,同比下降0%。
第三部分:2017年部门预算其他事项说明
(一)预算单位的构成:
南宁市大塘镇卫生和计划生育服务所
(二)单位运行经费预算安排情况
单位运行经费233.16万元,全部是基本支出预算。主要用于部门为保证日常运转发生的基本支出。按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、工资福利支出等日常公用经费支出。
(三)政府采购预算安排情况
2017年政府采购预算0万元。
政府采购资金类型:公共财政预算拨款0万元 。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。
(四)国有资产总体情况(若无则填写为0)
我单位资产总额173.16万元,其中:流动资产49.43万元,固定资产123.73万元。
(五)2017年项目预算绩效说明
2017年,南宁市良庆区大塘镇卫生和计划生育服务所属于事业单位未对项目进行了绩效评价。
