目 录
第一部分:部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:良庆区民政局2026年部门预算情况说明
一、2026年部门收支预算总体情况
二、2026年部门财政拨款收支预算情况
三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:良庆区民政局2026年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
(一)制定城区民政事业的发展规划;制定城区民政工作的操作程序和各种规章,负责实施和监督检查计划的执行情况。
(二)管理城区社会救济及居民生活最低保障工作。负责拟订五保户供养(送养)和社会困难最低生活保障、临时救济以及其他特殊救济对象的救济标准和办法,并组织监督实施。
(三)组织实施社会福利发展规划,指导城区福利单位的管理和社区服务工作。会同有关部门研究拟订并监督实施社会福利生产的扶持保护办法,对城区社会福利企业进行宏观管理;参与市社会福利奖券销售工作。
(四)依法负责城区社团、涉外社团的登记和民办非企业单位领导和管理;对辖区内的社区服务项目审批及管理
(五)主管城区婚姻登记管理工作,开展婚姻登记服务。。
(六)负责国内公民收养子女登记和解除收养登记。
(七)负责城区弃婴转送。
(八)宣传贯彻自治区殡葬管理条例,做好生产经营丧葬用品审批。
(九)负责老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
(十)负责镇、乡、村行政区划勘界、命名。
(十一)承办城区政府和上级民政部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
(一)机构设置
1、本级单位和内设机构
良庆区民政局属于全额拨款行政单位,实有行政编人员4人,编外用工人员16人。下设局机关办公室、社会福利和社会事务股、地名管理与行政区划股、民间组织管理办公室以及婚姻登记处等股室和良庆区老年人福利股设在民政局。
2、所属单位
所属管理的事业单位2个:(1)南宁市良庆区城乡居民最低生活保障管理办公室(南宁市良庆区低收入家庭经济状况核对中心)属于全额拨款行政参公单位,现有行政参公人员5人,工勤技工1人;(2)南宁市良庆区社会福利院,全额拨款公益二类事业单位,现有事业编人员5人(管理岗位3人,专业技术岗2人)。
(二)部门预算单位构成
1、402 南宁市良庆区民政局(一级预算单位)
2、402001 南宁市良庆区民政局本级(二级预算单位)
3、402002 南宁市良庆区最低生活保障管理中心(二级预算单位)
4、402003 南宁市良庆区社会福利院(二级预算单位)
第二部分:良庆区民政局2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门2026年总收入2379.17万元,同比增加154.21万元,增长6.93%。总支出 2379.17万元,同比增加154.21万元,增长6.93%。主要原因是80-89周岁高龄津贴、困难和重度残疾人护理补贴等3个项目资金增加而增长。由于是财政资金紧张,项目预算只有城市最低生活保障金支出等三保项目资金,其他项目均无预算。
二、部门预算收入总体情况说明
1、一般公共预算拨款收入2379.17万元
2、政府性基金预算拨款收入0万元
3、国有资本经营预算拨款收入0万元
4、财政专户管理资金预算拨款收入0万元
5、单位资金预算拨款收入0万元。
三、部门预算支出总体情况说明
(一)按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:
1、社会保障和就业类科目2323.48万元,占支出总预算的 97.6%,同比增加158.65万元,增长 7.33%,主要原因是80-89周岁高龄津贴、困难和重度残疾人护理补贴等3个项目资金增加而增长。由于是财政资金紧张,项目预算只有城市最低生活保障金支出等三保项目资金预算,其他部门项目均无预算。
2、卫生健康支出类科目 30.74万元,占支出总预算的 1.29%,同比减少1.18万元,下降 3.7%,支出减少的主要原因是2025年3月有一名在职干部退休,而造成单位职工公务员医疗补助、职工基本医疗保险等社会缴费减少支出而减少;
3、住房保障支出类科目24.95万元,占支出总预算的1.11%,同比减少3.26万元,下降11.56%,支出减少的主要原因是2025年3月各有一名在职干部退休,而造成单位职工住房公积金缴费减少支出而减少;
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算。基本支出预算380.35万元,占支出预算16%,较上年减少59.1万元,下降13.45%。
(1)工资福利支出预算 345.28万元,占基本支出预算的90.7 %,同比减少 53.89万元,下降13.5%。
(2)商品和服务支出(类)预算 24.75万元,占基本支出预算的 6.5%,同比减少 5.9万元,下降19.29 %。
(3)对个人和家庭的补助(类)预算10.31 万元,占基本支出预算的2.8 %,同比增加 0.7万元,增长7.28%。
2、项目支出预算。
项目支出预算 1998.83万元,占支出总预算的84%,同比增加 213.31万元,增长11.95%。其中:
对个人和家庭的补助(类)预算数为1998.83万元:其中生活补助1978.83万元,救济费20万元。主要原因一是80-89周岁高龄津贴、困难和重度残疾人护理补贴等3个项目资金增加而增长,二是财政资金紧张,持续优化财政支出结构,严格落实过紧日子要求,严控一般性支出和低效无效支出,相关项目经费压减,故导致总体减少。项目预算只有城市最低生活保障金支出等三保项目资金预算,其他部门项目均无预算。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年无政府性基金预算支出
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年无国有资本经营预算支出
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.9975万元,与上年持平,具体如下:
(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元,与上年持平,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2026年预算安排0万元,与上年持平。
(三)公务接待费2026年预算安排0.9975万元,与上年持平。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关(事业单位)运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我部门2026年机关(事业单位)运行经费预算23.1万元,较上年减少2.04万元,下降8.11%,主要原因是2025年3月有一名在职干部退休;2025年10月一名临聘人员离职等而造成单位公用经费减少而减少。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2026年05月13日,本部门共有车辆0辆,其中:科级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车×××辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套),我部门2026年无国有资产占用相关情况。
十、预算项目绩效目标情况说明
(一)我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及城区本级项目7个,预算资金1998.83万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
1、城乡特困供养(护理补贴)项目预算金额 550 万元,
从一般公共预算中支出;
2、 城乡居民最低生活保障金(含物价补贴)项目预算金额
500万元,从一般公共预算中支出;
3、发放80-89岁高龄津贴项目预算金额500万元,从一般公共预算中支出;
4、困难残疾人护理补贴项目预算金额226.83万元,从一般公共预算中支出;
5、重度残疾人护理补贴项目预算金额188万元,从一般公共预算中支出;
6、流浪精神病人医疗补助项目预算金额 20万元,从一般公
共预算中支出;
7、各镇(街道)临时救助备用金项目预算金额 14 万元,从一般公共预算中支出;
第三部分:名词解释
1、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:良庆区民政局2026年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、2026年度部门整体绩效申报表(预算公开11表)
