“三公”经费支出3.04万元,(总额及分项数额)与年初预算数比减少0.81万元、减少21.04%,较2018年决算支出数增加1.08万元,增长55.1%,增加原因是机构改革,职能增加,用车较多,人员增多,加班误餐费多,会议餐费计入接待费。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年无因公出国(境)。
(二)本年度公务用车运行维护费2.28万元,用车1辆,主要用于公车维修、保险和加油,用于执法检查用车。占预算97.02%,与预算相比减少0.07万元,与上年数相比增加0.57万元,增加33.33 %,增加原因是机构改革,职能增加,用车较多。
(三)公务接待费0.76万元,占预算50.67%,与预算相比减少0.74万元,与上年相比增加0.51万元,增加204 %,主要原因是本年度接待人数增多,加班误餐费多,会议餐费计入接待费、误餐费以接待费形式反映,数字统计出接待批次12批,接待人数42 人次。
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.28万元;公务接待费支出决算0.76万元。
良庆区应急局2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
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2019年度预算数 |
2019年度决算数 | ||||||||||
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合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 | ||||
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(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 | ||
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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3.85 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
2.35 |
1.50 |
3.04 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
2.28 |
0.76 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
