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南宁市良庆区科学技术协会2024年度部门决算

发布时间:2026-01-05 11:08 来源:良庆区科协 
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第一部分:南宁市良庆区科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分:南宁市良庆区科学技术协会2024年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款三公经费支出决算表

第三部分:南宁市良庆区科学技术协会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款 三公经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:南宁市良庆区科学技术协会概况

一、部门职责

(一)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,促进科学道德建设和学风建设。

(二)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进科学技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学文化素质。

(三)密切联系科学技术工作者,宣传党的路线方针政策,反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益,建设科技工作者之家。

(四)注重激发青少年科技兴趣,表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才。

(五)组织科学技术工作者参与科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政治协商,科学决策、民主监督工作,建设开放型科技创新智库。

(六)开展继续教育和培训工作。组织科学技术工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献。

(七)制订良庆区全民科学素质行动计划纲要实施方案并组织实施;指导各镇、街道科普设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的建设工作;对镇、街道科协组织进行业务指导

(八)承担城区党委、城区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

本会未设有内部机构。

第二部分:南宁市良庆区科学技术协会2024年度部门决算报表

(此部分可另附表格,详见附件:南宁市良庆区2024年度部门决算公开附表)

第三部分:南宁市良庆区科学技术协会2024年度部门决算

情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2024年度总收入170.52万元,其中本年收入159.83万元, 2023年度决算数增加62.74万元,增长58.21 %收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入159.83万元,为南宁市本级财政当年拨付的一般公共预算资金。2023年度决算数增加62.04万元,增长63.44%,主要原因是人员增加,人员经费相应增加

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为南宁市本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。2023年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %与上年持平

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为南宁市本级财政当年拨付的国有资本经营预算资金。2023年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %与上年持平

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2023年度决算数持平。

5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2023年度决算数持平。

6.其他收入8.2万元,为预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。2023年度决算数减少1.79万元,下降17.91 %

7.使用非财政拨款结余 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2023年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %与上年持平

8.上年结转和结余10.69万元,为上级科协下达的年度科普项目经费,2023年度决算数增加0.03万元,下降0.28%,主要原因是因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

(二)本部门2024年度总支出170.52万元,其中本年支出160.59万元, 2023年度决算数增加62.75万元,增长64.15 %支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0万元:主要用于基本支出,2023年度决算数减少0.27万元,下降100 %,主要原因是本年度无该科目支出

2. 科学技术支出112.51万元,主要用于科学技术普及费用,较2023年度增加39.94万元,增长55.04%,主要原因:上年部分科普项目因客观条件未执行完毕,相关经费结转至本年度使用,叠加本年度新增科普任务,导致支出总额增长。

3.社会保障和就业支出26.91万元。主要用于按照国家规定发放的在职、离退休人员工资津贴补贴及本单位行政运行费用。较2023年度决算数增加7.95万元,增长41.93 %,主要原因是人员增加,社保工资支出增加。

4.住房保障支出8.32万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2023年度决算数增加3.33万元,增加66.73%,主要原因是人员增加,职工住房公积金支出增加。

5.卫生健康支出12.85万元。主要用于单位卫生健康支出,较2023年度决算数增加1.9万元,增加17.35%,主要原因是人员增加,公务员医疗补助、行政单位医疗支出增加。

6结余分配0万元,较2023年度决算数持平。

7年末结转和结余9.93万元,为上级科协下达的年度科普项目经费2023年度决算数减少0.76万元,下降7.11 %,主要原因是因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市良庆区科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出160.59万元,2023年度决算数增加62.75万元,增长64.14%其中:基本支出122.06万元,项目支出38.53万元。

南宁市良庆区科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为146.65万元,支出决算为160.59万元,完成年初预算的109.51 %

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出160.59万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出106.28万元,完成年初预算的72.47%预决算差异原因是社保支出减少。

(二)商品和服务支出8.29万元,完成年初预算的5.65 %预决算差异原因是落实过紧日子要求压减支出情况。

(三) 对个人和家庭的补助(类)7.48万元,完成年初预算的5.10%

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

2024年度南宁市良庆区科学技术协会无政府性基金预算财政拨款结转、结余和支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度南宁市良庆区科学技术协会无国有资本经营财政拨款结转、结余和支出。

六、财政拨款 三公经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款 三公经费支出 0万元,完成年初预算的 0 %,比上年增加(减少)0万元,与去年持平其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元,完成年初预算的0 %,比上年增加(减少)0万元,原因是落实过紧日子要求压减支出情况。。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0 %,比上年数持平,原因是我单位无公务用车。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的 0%,比上年上年数持平,原因是落实过紧日子要求压减支出情况。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出78.90万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少万2.33元,降低2.87 %。主要原因是:落实过紧日子要求压减支出,比2023年增加15.2万元,增长23.86 %。主要原因是:人员增加,业务工作增加,相应费用增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关信息)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20241231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。

我部门根据年初设定的绩效目标,组织对2024年度9一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金38.53万元,占一般公共预算项目支出总额的17.70%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0 %。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0 %

1)经我部门对照年初设定的绩效目标自评,4个项目评为一等,占项目总数比例44.44%5个项目评为二等,占项目总数比例55.56%0个项目评为三等,占项目总数比例0%0个项目评为四等,占项目总数比例0%;自评发现的主要问题及原因:一是预算绩效管理制度体系不够健全,二是预算执行不到位。改进措施:一是进一步完善绩效目标管理。落实绩效预算管理规定,切实加强项目管理,进一步细化、量化绩效指标,努力使目标做到全面、合理、可评价。二是根据单位工作实际更科学、合理的安排资金计划,进一步加强预决算管理,加快项目各个环节的推进实施,加快预算执行进度。

2)部分重点项目绩效自评情况

我部门根据年初设定的绩效目标,组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,科普活动专项经费项目自评得分为90.88分。全年预算数为20万元,执行数为14.16万元,完成预算的70.8 %我单位项目支出绩效总体较好,各项目标基本达到了相应时期执行进度。

2.部门评价情况。

本部门未开展部门评价。

3.财政评价情况。

2024年度本部门无项目被纳入本年度绩效再评价。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入市本级财政预决算管理的三公经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。