南宁市良庆区良庆镇人民政府
2022年度部门决算
目 录
第一部分: 良庆镇人民政府 概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分:良庆镇人民政府2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分:良庆镇人民政府2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:良庆镇人民政府概况
一、部门职责
良庆镇人民政府主要职能为:贯彻落实党和国家的路线、方针、政策;制定和实施经济发展规划、计划;加强政策引导,推进农业和农村经济结构调整,提高农业生产综合能力;制定和实施社会事业发展规划,建立健全保障机制,促进社会事业发展;加强社会管理,维护社会稳定;发展社会公共事业和集体公益事业,加强社会化服务体系建设,提高公共服务水平;加强应急工作机制建设,保障公共安全,负责抗灾抢险和突发事件处理工作;强化道德法制建设,提高公民整体素质;加强政府自身建设,进一步巩固农村基层政权。
二、机构设置
本单位是独立的一级预算单位。
第二部分:良庆镇人民政府2022年度部门决算报表
|
表一:收入支出决算总表 |
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|
财决批复01表 |
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部门:南宁市良庆区良庆镇人民政府 |
金额单位:万元 |
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|
收入 |
支出 |
|||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|||||||||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,916.47 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
3,470.58 |
|||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
109.49 |
二、外交支出 |
33 |
||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
3.60 |
||||||||||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
4.92 |
||||||||||||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
5.00 |
||||||||||||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
|||||||||||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.90 |
||||||||||||
|
八、其他收入 |
8 |
1,269.59 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
188.42 |
|||||||||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
180.83 |
|||||||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
11.88 |
|||||||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
177.58 |
|||||||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
105.16 |
|||||||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.83 |
|||||||||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.30 |
|||||||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
2.30 |
|||||||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
||||||||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
||||||||||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
6.00 |
|||||||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
100.51 |
|||||||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
||||||||||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
||||||||||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
||||||||||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
||||||||||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
||||||||||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
||||||||||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
||||||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
4,295.56 |
本年支出合计 |
58 |
4,258.80 |
|||||||||||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
|||||||||||||
|
年初结转和结余 |
29 |
29.59 |
年末结转和结余 |
60 |
66.34 |
|||||||||||
|
30 |
61 |
|||||||||||||||
|
总计 |
31 |
4,325.14 |
总计 |
62 |
4,325.14 |
|||||||||||
|
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
||||||||||||||||
|
1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 |
||||||||||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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|
表二:收入决算表 收入决算批复表 | ||||||||||||||||
|
财决批复02表 | ||||||||||||||||
|
部门:南宁市良庆区良庆镇人民政府 |
金额单位:万元 | |||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||||
|
合计 |
4,295.56 |
3,025.96 |
1,269.59 | |||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,508.52 |
2,238.93 |
1,269.59 | ||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
2.50 |
2.50 |
|||||||||||||
|
2010105 |
人大立法 |
1.10 |
1.10 |
|||||||||||||
|
2010108 |
代表工作 |
0.80 |
0.80 |
|||||||||||||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.60 |
0.60 |
|||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
3,427.94 |
2,158.35 |
1,269.59 | ||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,436.38 |
1,436.38 |
|||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1,991.56 |
721.97 |
1,269.59 | ||||||||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
6.70 |
6.70 |
|||||||||||||
|
2010506 |
统计管理 |
2.40 |
2.40 |
|||||||||||||
|
2010508 |
统计抽样调查 |
4.30 |
4.30 |
|||||||||||||
|
20106 |
财政事务 |
0.22 |
0.22 |
|||||||||||||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
0.22 |
0.22 |
|||||||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
1.82 |
1.82 |
|||||||||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.82 |
1.82 |
|||||||||||||
|
20132 |
组织事务 |
37.57 |
37.57 |
|||||||||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
37.57 |
37.57 |
|||||||||||||
|
20134 |
统战事务 |
26.92 |
26.92 |
|||||||||||||
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
26.92 |
26.92 |
|||||||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
4.86 |
4.86 |
|||||||||||||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
4.86 |
4.86 |
|||||||||||||
|
203 |
国防支出 |
3.60 |
3.60 |
|||||||||||||
|
20399 |
其他国防支出 |
3.60 |
3.60 |
|||||||||||||
|
2039999 |
其他国防支出 |
3.60 |
3.60 |
|||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
4.92 |
4.92 |
|||||||||||||
|
20408 |
强制隔离戒毒 |
4.92 |
4.92 |
|||||||||||||
|
2040899 |
其他强制隔离戒毒支出 |
4.92 |
4.92 |
|||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.90 |
0.90 |
|||||||||||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.90 |
0.90 |
|||||||||||||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
0.90 |
0.90 |
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
188.42 |
188.42 |
|||||||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
25.24 |
25.24 |
|||||||||||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
8.73 |
8.73 |
|||||||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
16.51 |
16.51 |
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
137.90 |
137.90 |
|||||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
33.71 |
33.71 |
|||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.07 |
67.07 |
|||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37.12 |
37.12 |
|||||||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
21.28 |
21.28 |
|||||||||||||
|
2081104 |
残疾人康复 |
0.38 |
0.38 |
|||||||||||||
|
2081105 |
残疾人就业 |
4.30 |
4.30 |
|||||||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
16.60 |
16.60 |
|||||||||||||
|
20816 |
红十字事业 |
0.79 |
0.79 |
|||||||||||||
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
0.79 |
0.79 |
|||||||||||||
|
20820 |
临时救助 |
3.21 |
3.21 |
|||||||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.71 |
2.71 |
|||||||||||||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
0.50 |
0.50 |
|||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
179.64 |
179.64 |
|||||||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
107.80 |
107.80 |
|||||||||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
107.80 |
107.80 |
|||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.84 |
71.84 |
|||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.49 |
28.49 |
|||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
43.35 |
43.35 |
|||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
11.88 |
11.88 |
|||||||||||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
11.88 |
11.88 |
|||||||||||||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
11.88 |
11.88 |
|||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
177.58 |
177.58 |
|||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
48.09 |
48.09 |
|||||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
48.09 |
48.09 |
|||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
109.49 |
109.49 |
|||||||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
109.49 |
109.49 |
|||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
105.16 |
105.16 |
|||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
22.85 |
22.85 |
|||||||||||||
|
2130112 |
行业业务管理 |
1.31 |
1.31 |
|||||||||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
17.93 |
17.93 |
|||||||||||||
|
2130142 |
农村道路建设 |
1.90 |
1.90 |
|||||||||||||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
1.71 |
1.71 |
|||||||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
10.33 |
10.33 |
|||||||||||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
10.33 |
10.33 |
|||||||||||||
|
21303 |
水利 |
7.00 |
7.00 |
|||||||||||||
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
7.00 |
7.00 |
|||||||||||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
55.79 |
55.79 |
|||||||||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
4.13 |
4.13 |
|||||||||||||
|
2130505 |
生产发展 |
22.18 |
22.18 |
|||||||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
29.48 |
29.48 |
|||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
3.79 |
3.79 |
|||||||||||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
3.79 |
3.79 |
|||||||||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
5.40 |
5.40 |
|||||||||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
5.40 |
5.40 |
|||||||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
0.83 |
0.83 |
|||||||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
0.83 |
0.83 |
|||||||||||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
0.83 |
0.83 |
|||||||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.30 |
0.30 |
|||||||||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
0.30 |
0.30 |
|||||||||||||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
0.30 |
0.30 |
|||||||||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
2.30 |
2.30 |
|||||||||||||
|
21602 |
商业流通事务 |
2.30 |
2.30 |
|||||||||||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
2.30 |
2.30 |
|||||||||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||||||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
100.51 |
100.51 |
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
100.51 |
100.51 |
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
100.51 |
100.51 |
|||||||||||||
|
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||||||||
|
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | ||||||||||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
表三:支出决算表
|
支出决算批复表 | |||||||||
|
财决批复03表 | |||||||||
|
部门:南宁市良庆区良庆镇人民政府 |
金额单位:万元 | ||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4,258.80 |
1,927.50 |
2,331.31 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,470.58 |
1,489.77 |
1,980.81 |
|||||
|
20101 |
人大事务 |
2.50 |
2.50 |
||||||
|
2010105 |
人大立法 |
1.10 |
1.10 |
||||||
|
2010108 |
代表工作 |
0.80 |
0.80 |
||||||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.60 |
0.60 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
3,390.00 |
1,473.53 |
1,916.47 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,410.45 |
1,410.45 |
||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1,979.55 |
63.08 |
1,916.47 |
|||||
|
20105 |
统计信息事务 |
6.70 |
6.70 |
||||||
|
2010506 |
统计管理 |
2.40 |
2.40 |
||||||
|
2010508 |
统计抽样调查 |
4.30 |
4.30 |
||||||
|
20106 |
财政事务 |
0.22 |
0.22 |
||||||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
0.22 |
0.22 |
||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
1.82 |
1.82 |
||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.82 |
1.82 |
||||||
|
20132 |
组织事务 |
37.57 |
16.24 |
21.33 |
|||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
37.57 |
16.24 |
21.33 |
|||||
|
20134 |
统战事务 |
26.92 |
26.92 |
||||||
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
26.92 |
26.92 |
||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
4.86 |
4.86 |
||||||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
4.86 |
4.86 |
||||||
|
203 |
国防支出 |
3.60 |
3.60 |
||||||
|
20399 |
其他国防支出 |
3.60 |
3.60 |
||||||
|
2039999 |
其他国防支出 |
3.60 |
3.60 |
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
4.92 |
2.64 |
2.28 |
|||||
|
20408 |
强制隔离戒毒 |
4.92 |
2.64 |
2.28 |
|||||
|
2040899 |
其他强制隔离戒毒支出 |
4.92 |
2.64 |
2.28 |
|||||
|
205 |
教育支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
20502 |
普通教育 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.90 |
0.90 |
||||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.90 |
0.90 |
||||||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
0.90 |
0.90 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
188.42 |
160.77 |
27.65 |
|||||
|
20802 |
民政管理事务 |
25.24 |
11.19 |
14.05 |
|||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
8.73 |
8.73 |
||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
16.51 |
11.19 |
5.32 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
137.90 |
134.24 |
3.66 |
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
33.71 |
33.71 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.07 |
67.07 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37.12 |
33.46 |
3.66 |
|||||
|
20811 |
残疾人事业 |
21.28 |
13.44 |
7.84 |
|||||
|
2081104 |
残疾人康复 |
0.38 |
0.38 |
||||||
|
2081105 |
残疾人就业 |
4.30 |
3.75 |
0.55 |
|||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
16.60 |
9.69 |
6.91 |
|||||
|
20816 |
红十字事业 |
0.79 |
0.79 |
||||||
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
0.79 |
0.79 |
||||||
|
20820 |
临时救助 |
3.21 |
1.90 |
1.31 |
|||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.71 |
1.90 |
0.81 |
|||||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
0.50 |
0.50 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
180.83 |
110.34 |
70.49 |
|||||
|
21004 |
公共卫生 |
107.80 |
37.31 |
70.49 |
|||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
107.80 |
37.31 |
70.49 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.03 |
73.03 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.42 |
28.42 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
44.61 |
44.61 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
11.88 |
4.29 |
7.59 |
|||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
11.88 |
4.29 |
7.59 |
|||||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
11.88 |
4.29 |
7.59 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
177.58 |
177.58 |
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
48.09 |
48.09 |
||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
48.09 |
48.09 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
109.49 |
109.49 |
||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
109.49 |
109.49 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
105.16 |
58.29 |
46.87 |
|||||
|
21301 |
农业农村 |
22.85 |
1.71 |
21.14 |
|||||
|
2130112 |
行业业务管理 |
1.31 |
1.31 |
||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
17.93 |
17.93 |
||||||
|
2130142 |
农村道路建设 |
1.90 |
1.90 |
||||||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
1.71 |
1.71 |
||||||
|
21302 |
林业和草原 |
10.33 |
10.33 |
||||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
10.33 |
10.33 |
||||||
|
21303 |
水利 |
7.00 |
7.00 |
||||||
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
7.00 |
7.00 |
||||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
55.79 |
52.79 |
3.00 |
|||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
4.13 |
1.13 |
3.00 |
|||||
|
2130505 |
生产发展 |
22.18 |
22.18 |
||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
29.48 |
29.48 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
3.79 |
3.79 |
||||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
3.79 |
3.79 |
||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
5.40 |
5.40 |
||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
5.40 |
5.40 |
||||||
|
214 |
交通运输支出 |
0.83 |
0.83 |
||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
0.83 |
0.83 |
||||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
0.83 |
0.83 |
||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.30 |
0.30 |
||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
0.30 |
0.30 |
||||||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
0.30 |
0.30 |
||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
2.30 |
2.30 |
||||||
|
21602 |
商业流通事务 |
2.30 |
2.30 |
||||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
2.30 |
2.30 |
||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
6.00 |
6.00 |
||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
6.00 |
6.00 |
||||||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
6.00 |
6.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
100.51 |
100.51 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
100.51 |
100.51 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
100.51 |
100.51 |
||||||
|
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
|
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | |||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
表四:财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||
|
财决批复04表 | ||||||||
|
部门:南宁市良庆区良庆镇人民政府 |
金额单位:万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,916.47 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2,213.00 |
2,213.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
109.49 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
3.60 |
3.60 |
|||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
4.92 |
4.92 |
||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.90 |
0.90 |
||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
188.42 |
188.42 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
180.83 |
180.83 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
11.88 |
11.88 |
||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
177.58 |
68.09 |
109.49 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
105.16 |
105.16 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.83 |
0.83 |
||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.30 |
0.30 |
||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
2.30 |
2.30 |
||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
6.00 |
6.00 |
||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
100.51 |
100.51 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
3,025.96 |
本年支出合计 |
59 |
3,001.22 |
2,891.73 |
109.49 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
7.08 |
年末结转和结余 |
60 |
31.83 |
31.83 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
7.08 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
3,033.05 |
总计 |
64 |
3,033.05 |
2,923.56 |
109.49 |
|
|
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 |
||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
||||||||
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
|
财决批复05表 | ||||||||||||||||
|
部门:南宁市良庆区良庆镇人民政府 |
金额单位:万元 | |||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
7.08 |
7.08 |
2,916.47 |
1,952.24 |
964.23 |
2,891.73 |
1,927.50 |
964.23 |
31.83 |
31.83 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,238.93 |
1,515.70 |
723.23 |
2,213.00 |
1,489.77 |
723.23 |
25.93 |
25.93 |
|||||||
|
20101 |
人大事务 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
|||||||||||
|
2010105 |
人大立法 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
|||||||||||
|
2010108 |
代表工作 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
|||||||||||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
|||||||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,158.35 |
1,499.46 |
658.89 |
2,132.41 |
1,473.53 |
658.89 |
25.93 |
25.93 |
|||||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,436.38 |
1,436.38 |
1,410.45 |
1,410.45 |
25.93 |
25.93 |
|||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
721.97 |
63.08 |
658.89 |
721.97 |
63.08 |
658.89 |
|||||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
6.70 |
6.70 |
6.70 |
6.70 |
|||||||||||
|
2010506 |
统计管理 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
|||||||||||
|
2010508 |
统计抽样调查 |
4.30 |
4.30 |
4.30 |
4.30 |
|||||||||||
|
20106 |
财政事务 |
0.22 |
0.22 |
0.22 |
0.22 |
|||||||||||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
0.22 |
0.22 |
0.22 |
0.22 |
|||||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
1.82 |
1.82 |
1.82 |
1.82 |
|||||||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.82 |
1.82 |
1.82 |
1.82 |
|||||||||||
|
20132 |
组织事务 |
37.57 |
16.24 |
21.33 |
37.57 |
16.24 |
21.33 |
|||||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
37.57 |
16.24 |
21.33 |
37.57 |
16.24 |
21.33 |
|||||||||
|
20134 |
统战事务 |
26.92 |
26.92 |
26.92 |
26.92 |
|||||||||||
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
26.92 |
26.92 |
26.92 |
26.92 |
|||||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
4.86 |
4.86 |
4.86 |
4.86 |
|||||||||||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
4.86 |
4.86 |
4.86 |
4.86 |
|||||||||||
|
203 |
国防支出 |
3.60 |
3.60 |
3.60 |
3.60 |
|||||||||||
|
20399 |
其他国防支出 |
3.60 |
3.60 |
3.60 |
3.60 |
|||||||||||
|
2039999 |
其他国防支出 |
3.60 |
3.60 |
3.60 |
3.60 |
|||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
4.92 |
2.64 |
2.28 |
4.92 |
2.64 |
2.28 |
|||||||||
|
20408 |
强制隔离戒毒 |
4.92 |
2.64 |
2.28 |
4.92 |
2.64 |
2.28 |
|||||||||
|
2040899 |
其他强制隔离戒毒支出 |
4.92 |
2.64 |
2.28 |
4.92 |
2.64 |
2.28 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.90 |
0.90 |
0.90 |
0.90 |
|||||||||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.90 |
0.90 |
0.90 |
0.90 |
|||||||||||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
0.90 |
0.90 |
0.90 |
0.90 |
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
188.42 |
160.77 |
27.65 |
188.42 |
160.77 |
27.65 |
|||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
25.24 |
11.19 |
14.05 |
25.24 |
11.19 |
14.05 |
|||||||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
8.73 |
8.73 |
8.73 |
8.73 |
|||||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
16.51 |
11.19 |
5.32 |
16.51 |
11.19 |
5.32 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
137.90 |
134.24 |
3.66 |
137.90 |
134.24 |
3.66 |
|||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
33.71 |
33.71 |
33.71 |
33.71 |
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.07 |
67.07 |
67.07 |
67.07 |
|||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37.12 |
33.46 |
3.66 |
37.12 |
33.46 |
3.66 |
|||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
21.28 |
13.44 |
7.84 |
21.28 |
13.44 |
7.84 |
|||||||||
|
2081104 |
残疾人康复 |
0.38 |
0.38 |
0.38 |
0.38 |
|||||||||||
|
2081105 |
残疾人就业 |
4.30 |
3.75 |
0.55 |
4.30 |
3.75 |
0.55 |
|||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
16.60 |
9.69 |
6.91 |
16.60 |
9.69 |
6.91 |
|||||||||
|
20816 |
红十字事业 |
0.79 |
0.79 |
0.79 |
0.79 |
|||||||||||
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
0.79 |
0.79 |
0.79 |
0.79 |
|||||||||||
|
20820 |
临时救助 |
3.21 |
1.90 |
1.31 |
3.21 |
1.90 |
1.31 |
|||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.71 |
1.90 |
0.81 |
2.71 |
1.90 |
0.81 |
|||||||||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.08 |
7.08 |
179.64 |
109.15 |
70.49 |
180.83 |
110.34 |
70.49 |
5.89 |
5.89 |
|||||
|
21004 |
公共卫生 |
107.80 |
37.31 |
70.49 |
107.80 |
37.31 |
70.49 |
|||||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
107.80 |
37.31 |
70.49 |
107.80 |
37.31 |
70.49 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.08 |
7.08 |
71.84 |
71.84 |
73.03 |
73.03 |
5.89 |
5.89 |
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.56 |
5.56 |
28.49 |
28.49 |
28.42 |
28.42 |
5.62 |
5.62 |
|||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.53 |
1.53 |
43.35 |
43.35 |
44.61 |
44.61 |
0.27 |
0.27 |
|||||||
|
211 |
节能环保支出 |
11.88 |
4.29 |
7.59 |
11.88 |
4.29 |
7.59 |
|||||||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
11.88 |
4.29 |
7.59 |
11.88 |
4.29 |
7.59 |
|||||||||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
11.88 |
4.29 |
7.59 |
11.88 |
4.29 |
7.59 |
|||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
68.09 |
68.09 |
68.09 |
68.09 |
|||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
48.09 |
48.09 |
48.09 |
48.09 |
|||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
48.09 |
48.09 |
48.09 |
48.09 |
|||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
105.16 |
58.29 |
46.87 |
105.16 |
58.29 |
46.87 |
|||||||||
|
21301 |
农业农村 |
22.85 |
1.71 |
21.14 |
22.85 |
1.71 |
21.14 |
|||||||||
|
2130112 |
行业业务管理 |
1.31 |
1.31 |
1.31 |
1.31 |
|||||||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
17.93 |
17.93 |
17.93 |
17.93 |
|||||||||||
|
2130142 |
农村道路建设 |
1.90 |
1.90 |
1.90 |
1.90 |
|||||||||||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
1.71 |
1.71 |
1.71 |
1.71 |
|||||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
10.33 |
10.33 |
10.33 |
10.33 |
|||||||||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
10.33 |
10.33 |
10.33 |
10.33 |
|||||||||||
|
21303 |
水利 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
|||||||||||
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
|||||||||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
55.79 |
52.79 |
3.00 |
55.79 |
52.79 |
3.00 |
|||||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
4.13 |
1.13 |
3.00 |
4.13 |
1.13 |
3.00 |
|||||||||
|
2130505 |
生产发展 |
22.18 |
22.18 |
22.18 |
22.18 |
|||||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
29.48 |
29.48 |
29.48 |
29.48 |
|||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
3.79 |
3.79 |
3.79 |
3.79 |
|||||||||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
3.79 |
3.79 |
3.79 |
3.79 |
|||||||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
5.40 |
5.40 |
5.40 |
5.40 |
|||||||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
5.40 |
5.40 |
5.40 |
5.40 |
|||||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
0.83 |
0.83 |
0.83 |
0.83 |
|||||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
0.83 |
0.83 |
0.83 |
0.83 |
|||||||||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
0.83 |
0.83 |
0.83 |
0.83 |
|||||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|||||||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|||||||||||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|||||||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
2.30 |
2.30 |
2.30 |
2.30 |
|||||||||||
|
21602 |
商业流通事务 |
2.30 |
2.30 |
2.30 |
2.30 |
|||||||||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
2.30 |
2.30 |
2.30 |
2.30 |
|||||||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
100.51 |
100.51 |
100.51 |
100.51 |
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
100.51 |
100.51 |
100.51 |
100.51 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
100.51 |
100.51 |
100.51 |
100.51 |
|||||||||||
|
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | ||||||||||||||||
|
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表 | ||||||||
|
财决批复06表 | ||||||||
|
部门:南宁市良庆区良庆镇人民政府 |
金额单位:万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,547.17 |
302 |
商品和服务支出 |
180.81 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
197.41 |
30201 |
办公费 |
27.80 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
86.27 |
30202 |
印刷费 |
0.95 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
188.26 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
1.14 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
67.07 |
30206 |
电费 |
20.18 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
33.46 |
30207 |
邮电费 |
9.11 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.42 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
44.61 |
30209 |
物业管理费 |
1.95 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
197.80 |
30211 |
差旅费 |
0.26 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
100.51 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修(护)费 |
1.34 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
603.38 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
199.51 |
30215 |
会议费 |
5.60 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
1.96 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
11.35 |
30217 |
公务接待费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
22.33 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30305 |
生活补助 |
45.07 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.07 |
30227 |
委托业务费 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
20.91 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.35 |
30229 |
福利费 |
39909 |
经常性赠与 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
12.53 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.31 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.11 |
30239 |
其他交通费用 |
39.87 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
107.71 |
30240 |
税金及附加费用 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
43.42 |
||||||
|
人员经费合计 |
1,746.69 |
公用经费合计 |
180.81 | |||||
|
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
|
公开07表 | |||||||||||
|
部门:南宁市良庆区良庆镇人民政府 |
金额单位:万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
11.88 |
0 |
11.88 |
0 |
7.13 |
4.75 |
6.31 |
0 |
6.31 |
0 |
6.31 |
0 |
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
|
财决批复07表 | ||||||||||||||||
|
部门:南宁市良庆区良庆镇人民政府 |
金额单位:万元 | |||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
109.49 |
109.49 |
109.49 |
109.49 |
||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
109.49 |
109.49 |
109.49 |
109.49 |
|||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
109.49 |
109.49 |
109.49 |
109.49 |
|||||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
109.49 |
109.49 |
109.49 |
109.49 |
|||||||||||
|
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 | ||||||||||||||||
|
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||
|
财决批复08表 | |||||||||||
|
部门:南宁市良庆区良庆镇人民政府 |
金额单位:万元 | ||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | ||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
|||||||||||
|
注:1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(财决11表)进行批复。 | |||||||||||
|
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||
良庆镇政府没有国有资本经营收入,也没有国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
第三部分:良庆镇人民政府2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2022年度总收入4325.14万元,其中本年收入4295.56万元, 较2021年度决算数5650.18万元减少1354.62 万元,下降23.97 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入2916.47 万元,为南宁市良庆区财政当年拨付的一般公共预算资金。较2021年度决算数3629.59 万元减少713.12万元,下降19.64 %,主要原因是2022年各项收入较2021年有所锐减,其中,2022年保洁员外包给百家事公司,工资直接由大行动办发放,因此减少92万收入;良庆镇2022年创建全国文明城市专项工作经费收入20万元,较2021年度380.66万元(其中239.5万元为2020年度创城经费)减少了360.66万元;减少了垃圾清运承包费和兰海高速(良庆镇段)沿线房屋风貌提升工程项目收入297.5万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入 109.49万元,为南宁市良庆区财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2021年度决算数50.76 万元增加58.73万元,增长115.7%,主要原因是支付良庆镇新团村村坡道路硬化改造工程项目58.5万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为南宁市良庆区财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较2021年度决算数不增不减。良庆镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政安排的支出,故本表无数据。
4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数不增不减。
5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数不增不减。
6.其他收入 1269.59万元,为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数1858.28 万元减少588.69万元,下降31.68 %,主要原因是减少良庆区3-4号安置点项目商铺租金评估费9.88万元、良庆社区稳水坡围合环境卫生整治工作经费16.36万元、2022年返还党费转入党费专户单独核算,因此减少这项收入;减少五象新区农民新区建设试点工程项目物业费161.56万元;良庆社区稳水坡合围区环境卫生整治工作经费16.36万元,减少铁塔公司支付政府水电费10万元等等。
7.使用非财政拨款结余 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数不增不减。
8.上年结转和结余 29.59万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,较2021年度决算数111.56万元减少81.97 万元,下降73.48 %,主要原因是2022年度报支两委换届经费、人大换届经费、人口普查经费,减少结转。
(二)本部门2022年度总支出4325.14万元,其中本年支出4258.8 万元, 较2021年度决算数3678.17万元增加580.63 万元,增长15.79%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)3470.58万元:主要用于编内编外人员基本运行费、良庆镇政府临时办公点租赁费、吴悠王子预防接种疫苗异常反应困难帮扶和人道救助经费、维稳工作经费、良庆镇武装部规范化建设项目工程、蟠龙社区社会治理示范点主体服务用房提升建设项目工程、良庆镇市容监督员劳务费、良庆镇生活垃圾运输费、良庆镇村(社区)党组织服务群众工作经费、良庆镇“铸牢中华民族共同体意识”主题公园文化提升经费等等。较2021年度决算数3664.14万元减少193.56万元,下降5.28 %,主要原因是减少良庆镇城区镇级两级人大换届选举工作经费91万元、良庆镇行政中心政务外网规范化建设工程经费12万元、良庆镇机关临时办公点装修工程50万元、建党100周年维护社会稳定工作经费43万元等支出。
2.公共安全支出(类)4.92万元:主要用于调解经费(含调解员培训经费),社区戒毒康复工作站工作经费。较2021年度决算数8.34万元减少了3.42万元,下降41.01%,主要原因由于财政紧张,部分没用未能安排支出。
3.国防支出(类)3.6万元:主要用于良庆镇平台民兵连部基本设施建设支出,较2021年度决算数3万元增加了0.6万元,增长20%,主要原因是用于良庆镇平台民兵连部基本设施建设,按照实际费用开支。
4.教育支出(类)5万元,较2021年度决算数0万元增加了5万元,增长100%,主要原因是2021年受到疫情的影响,减少了社区工作经费的开支。
5.文化旅游体育与传媒支出(类)0.9万元:主要用于群众文化和其他文化和旅游支出;较2021年度决算数3.2万元减少2.3万元,下降71.88%,主要原因是今年用于开展文体活动的专项经费较去年少。
6.社会保障和就业支出(类)188.42万元:主要用于机关基本养老保险缴费支出、惠民资金、基层民政工作经费、民政工作经费、春节慰问残疾人配套工作经费、春节慰问金、城乡低保审核工作经费、残疾人慰问经费、红十字基层组织经费、流浪汉救助、 残疾人基本康复服务项目配套工作经费、良庆镇残联残协换届经费等等。较2021年度决算数627.08万元减少438.66万元,下降69.95%,主要原因是各项目经费有所锐减,其中下列经费导致费用差距较大:一是2021年惠民资金支出了99.35万元,而2022年仅支付5.92万元;二是2021年两委换届选举支出37.5万元,而2022年没有该项支出;三是2021年抚恤支出105.64万元、退役安置支出23.85万元、退役军人管理事务支出10万元,而2022年没有该项支出。
7. 卫生健康支出(类)180.83万元:主要用于突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗、公务员医疗补助、新冠肺炎疫情防控工作经费70.5万元等等。较2021年度决算数102.73万元增加了78.1万元,增长76.02%,主要原因是一是2022年度的行政医疗保险、公务员医疗补助有所提高;二是2022年用于突发公共卫生事件应急处理(新冠疫情)支出较2021年多。
8. 节能环保支出(类)11.88万元:主要用于良庆镇大行动办日常整治工作经费、良庆镇保洁员劳务费支出;较2021年度决算数120.72万元减少了108.84万元,下降90.16‰,主要原因是2022年保洁员外包给百家事公司,工资直接由大行动办发放,因此减少保洁员工资支出。
9. 城乡社区支出(类)177.58万元:主要用于良庆镇创建全国文明城市专项工作经费、良庆镇垃圾分类管理工作经费、良庆镇沿线房屋风貌提升改造项目整改工程,较2021年度决算数810.37万元减少632.79万元,下降78.09%,主要原因是2022年创建全国文明城市专项工作经费支出20万元,较2021年度380.66万元(其中239.5万元为2020年度创城经费)减少了360.66万元。2022年度用于兰海高速良庆区良庆镇段沿线房屋风貌提升改造项目比上年度少253.8万元。
10. 农林水支出(类)105.16万元:主要用于良庆镇新兰村韭菜种植示范园提升建设项目经费、其他农业支出(如:新兰韭菜产业示范区乡村环境整治工作经费、良庆镇植树造林绿化工作经费、良庆镇乡村振兴(美丽良庆乡村建设)工作经费、贫困户特色产业奖补资金)、良庆镇楞塘冲水葫芦清理工作经费、良庆镇八尺江水葫芦测绘工作经费;较2021年度决算数155.57万元减少了50.41万元,下降32.40%,主要原因是2021年良庆镇新兰村乌兰坡通坡道路维修建设项目工程款支出了57.3万元,2022年只支付了监理费和编制服务费合计1.9万元。
11. 交通运输支出(类)0.83万元:较2021年度决算数8.46万元减少7.63万元,下降90.19%,主要原因是主要用于良庆镇大行动办日常整治工作经费,减少道路养护经费支出。
12. 住房保障支出(类)100.51万元:主要用于缴纳干部职工住房公积金。较2021年度决算数110.20万元减少9.69万元,下降8.79%,主要原因是新增退休人员,导致公积金支出减少。
13. 资源勘探工业信息等支出(类)0.3万元:主要用于良庆区服务自贸试验区企业开办奖励资金。较2021年度决算数0万元增加了0.3万元,增长100%,主要原因是鼓励良庆区服务自贸试验区企业开办,推动自贸区经济发展。
14. 商业服务业等支出(类)2.3万元:主要用于良庆区服务自贸试验区企业开办奖励资金。较2021年度决算数0万元增加了2.3万元,增长100%,主要原因是鼓励良庆区服务自贸试验区企业开办,推动自贸区经济发展。
15. 自然资源海洋气象等支出(类)6万元:主要用于良庆镇新兰村村庄规划项目。较2021年度决算数0万元增加了6万元,增长100%,主要原因是开展良庆镇新兰村村庄规划项目,建设美丽乡村,促进乡村振兴。
16.灾害防治及应急管理支出(类)0万元,较2021年度决算数6.8万元减少6.8万元,下降100%,主要原因是经费紧张,未能及时安排灾害风险防治社区减灾认证和创建全国综合减灾示范工作的开支。
17.其他支出(类)0万元,较2021年度决算数0万元不增不减,主要原因是减少相关项目的支出。
18.结余分配 0万元,指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。与2021年度保持一致。
19.年末结转和结余 66.34万元,指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。较2021年度决算数29.59万元增加36.75 万元,增长124.2%,主要原因是部分编内编外人员职业年金、公积金、社保医保费尚未推送数据,单位和个人部分资金还存在基本户。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
良庆镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出 2891.73万元,较2021年度决算数3627.41万元减少735.68万元,下降20.28 %。其中:基本支出1927.5万元,项目支出 964.23万元。
良庆镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3739.24万元,支出决算为2891.73万元,完成年初预算的 77.33 %。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为3445.88万元,支出决算为 2213万元,完成年初预算的64.22%。主要原因是2022年只支付了1-7月份良庆镇政府临时办公点租赁费。
(二)公共安全支出(类)年初预算为0万元,支出决算为4.92万元,完成年初预算的100%。主要原因是调解经费(含调解员培训经费)和人民调解办案补贴等经费为上级下达资金,不纳入部门预算,故而产生差异。
(三)国防支出(类)年初预算为0万元,支出决算为3.6万元,主要原因是良庆镇平台民兵连部基本设施建设经费经费为上级下达资金,不纳入部门预算,故而产生差异。
(四)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0.9万元,主要原因用于宣传文化发展专项支出。这些经费为上级直达资金,不纳入部门预算,故而产生差异。
(五)社会保障和就业支出(类)年初预算为121.28万元,支出决算为188.42万元,完成年初预算的155.36%。主要原因一是机关在编人员社保基数调整导致单位部分缴费增加;二是民政、残联各项工作经费为上级直达资金,不纳入部门预算,故而产生差异。
(六)卫生健康支出(类)年初预算为72.78万元,支出决算为180.83万元,完成年初预算的248.46%。主要原因一是行政单位医疗、公务员医疗补助有所提高,二是新冠肺炎疫情防控工作经费为上级直达资金,不纳入部门预算,故而产生差异。
(七)节能环保支出(类)年初预算为0万元,支出决算为11.88万元,主要原因是用于良庆镇保洁员劳务费、良庆镇大行动办日常整治工作经费等,这些经费为上级直达资金,不纳入部门预算,故而产生差异。
(八)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为68.09万元,完成年初预算的100%。主要原因是良庆镇沿线房屋风貌提升改造项目整改工程、创建全国文明城市专项工作经费,不纳入年初预算,故而产生差异,这些经费为上级直达资金,不纳入部门预算,故而产生差异。
(九)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为105.16万元。主要原因是用于良庆镇沼气安全管理项目、新兰韭菜产业示范区乡村环境整治工作经费、良庆镇新兰村乌兰坡通坡道路建设维修项目监理费、森林督查图斑荒地复原绿化工作经费、 良庆镇植树造林绿化工作经费、良庆镇八尺江水葫芦测绘工作经费、良庆镇特色产业以奖代补项目资金、良庆镇乡村振兴(美丽良庆乡村建设)工作经费等为上级直达资金,不纳入部门预算,故而产生差异。
(十)住房保障支出(类)年初预算为99.29万元,支出决算为100.51万元,完成年初预算的101.23%。主要原因是人员公积金基数调整产生差异。
(十二)交通运输支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0.83万元。主要原因良庆镇大行动办日常整治工作经费为上级直达资金不纳入部门预算,故产生差异。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1927.5万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出1547.17万元,完成年初预算1604.19万元的96.45%。差异的原因是年初预算中工资福利支出包括了全体社区工作人员控制数工资及五险一金,但2022年社区工作人员尚未满额招聘,导致该部分预算无法支出。
(二)商品和服务支出180.81万元,完成年初预算214.49万元的 84.3 %。因财政紧张,未能全额支付办公点水电费、物业管费等机关运行费。
(三)对个人和家庭补助支出199.51万元,完成年初预算17.82万元的1119.58%。差异的原因巩固脱贫衔接乡村振兴、残疾人事业等经费为上级直达资金不纳入部门预算,故产生差异。
四、2022年度政府性基金预算支出决算情况
良庆镇人民政府2022年度政府性基金预算支出109.49万元,较2021年度决算数50.76万元增加58.73万元,增长115.7 %。其中:基本支出 0万元,项目支出109.49万元。
良庆镇人民政府2022年度政府性基金预算支出年初预算为0万元,支出决算为109.49万元,完成年初预算的100%。
(一)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为109.49万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:
1.征地和拆迁补偿支出年初预算为0万元,支出决算为109.49万元。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
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国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||
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财决批复08表 | |||||||||||
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部门:南宁市良庆区良庆镇人民政府 |
金额单位:万元 | ||||||||||
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科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
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合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | ||||||
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
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3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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合计 |
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注:1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(财决11表)进行批复。 | |||||||||||
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2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||
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3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||
良庆镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出6.31万元,完成年初预算11.88万元的53.11%,比上年14.63万元减少8.32万元,主要原因是节省开支。其中:因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 6.31万元;公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出6.31万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出6.31万元,完成年初预算7.13万元的88.5 %,比上年减少0.82 万元,原因是节省开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年,良庆镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出6.31万元,平均每辆2.1万元。
(三)公务接待费支出0万元。与2021年保持一致。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本部门2022年度机关运行经费支出180.81万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数214.49万元减少33.68万元,降低15.7 %。主要原因是:节省开支,比2021年272.46万元减少91.65万元,降低33.64%。主要原因是:节省开支,减少办公设施设备购置经费、资产运行维护费、信息系统运行维护费等支出,落实到位过紧日子要求压减支出。
(二)政府采购支出情况说明。
本部门2022年度政府采购支出总额405.64万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出405.64万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关信息)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是机要文件交换、市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。无国有资产则在相关的资产后填0。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展总体情况。
本部门未开展部门评价
2.部门整体支出、项目支出绩效自评情况。
部门整体支出自评得分为98.83分。全年预算数为5647.41万元,执行数为5148.49万元,完成预算的88.29%。绩效目标完成情况:一是全力推进农民安置工作。努力落实“先安置后拆迁”政策要求,规范征地拆迁程序,扭转安置工作滞后局面。力求完成可安置超过3000人的安置用地出让工作;完成选房2000人以上。二是推进精准脱贫,脱贫攻坚成效进一步提升,实现良庆镇全部脱贫人口继续脱离贫穷,并实现贫困人口对我镇扶贫工作满意度达到90%以上,推动乡村振兴、全面建成小康社会打下坚实基础。三是坚持“治水、建城、为民”城市工作主线,加强城市综合治理,巩固国家卫生城市创建成果。深化“大行动”成果巩固,重点开展环境整治大提升、交通整治大提升、文明秩序大提升、扬尘污染大治理、城市管理大整治等专项活动,推动生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理及监督管理。深入实施乡村振兴战略,推进“幸福乡村”建设,全面完成改厨、改厕重点任务,进一步改善农民群众的生产生活环境和品质。继续完善乡村建设工作长效机制,推进“三清洁”综合整治和生态村创建工作。四是通过宣传走访等多种形式,全面提高全镇群众安全感满意度,力争群众安全感达到95%以上。加强情报信息工作,做到预警、预知,及时采取防范措施,通过准确信息主导维稳工作。同时,全力做好“两会一节”、环广西公路自行车巡回赛等重大活动的维稳安保工作。五是通过政策、补贴等调控,提升农业农产保障力度。力求登记上报2021年耕地地力保护补贴及时再2022年12月前发放到位。六是发展壮大村级集体经济充分发挥村集体的主导作用,实现村(社区)集体经济的稳定长远发展。七是承办良庆区政府和上级有关部门交办的其他工作任务。发现的主要问题及原因:一是开展生活垃圾分类工作难度较大,居民自觉率低,维持时间不长,原因是居民对垃圾分类的重要性认识不足。下一步改进措施:继续入小区入户进行宣传,提高居民的自觉性。
1、良庆镇保洁员劳务费项目自评得分为98.46 分。全年预算数为132.14万元,执行数为111.765万元,完成预算的84.58%。项目绩效目标完成情况:一是完成数量指标,保洁员人数有41名;二是完成质量指标,开展清洁工作,保障辖区环境卫生整洁干净,建设文明健康城市;三是完成时效指标,按时完成各期工作安排,达到相关文件的要求;四是完成成本指标,根据每月的保洁员人数发放工资;五是达到生态效益指标,基本保证辖区内卫生干净整洁,美化辖区环境;六是完成满意度指标,辖区居民对辖区环境卫生满意度高,抽样网络调查辖区居民对辖区环境卫生满意度,有90%居民保持满意态度。发现的主要问题及原因:不能按月及时的发放保洁员工资,原因是经费下达时间较慢。下一步改进措施:在经费下达时能够及时列支相关工作经费,改进工作经费的开支进度。
2、良庆镇村级统计协统员工作补助自评得分为98.33分。全年预算数为2.88万元,执行数为2.4万元,完成预算的83.33%。项目绩效目标完成情况:网格员人数10人,发放标准200元每月,发放月数12个月,及时拨付良庆镇村级统计协统员工作补助;村级统计协统员按时按量完成工作各项指标,协统员能协助上级部门收集统计各项数据,产生较好的社会影响力,群众对协统员工作基本满意。发现的主要问题及原因:工作已经开展但是报账材料准备滞后,经费支付进度慢。下一步改进措施:2022年第一季度及时列支相关工作经费,改进工作经费的开支进度。
3、良庆镇农户小额信贷奖励自评得分为100分。全年预算数为0.22万元,执行数为0.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是按照实际农户小额信贷农户数发放资金,及时完成发放农户小额信贷农户数资金,按时完成发放资金;二是达到了巩固脱贫攻坚成果的效果;三是农户对其政策补助的满意度达到基本满意。
4、中国-东盟“两会”期间良庆区涉疆人员服务管理工作专项经费自评得分为90分。全年预算数为0.5万元,本单位执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是按照相关文件的要求开展工作,按照相关文件要求完成中国-东盟“两会”期间良庆区涉疆人员服务管理工作,按照相关工作要求完成支付;二是中国-东盟“两会”期间良庆区涉疆人员服务管理工作专项经费社会效益是保障中国-东盟“两会”顺利开展;三是中国-东盟“两会”期间良庆区涉疆人员服务管理工作带来良好的可持续影响,群众满意度高。发现的主要问题及原因:因财政紧张,全年预算执行数为0。下一步改进措施:无
5、中国-东盟“两会”和党的二十大期间良庆区涉邪教人员稳控工作专项经费自评得分为90 分。全年预算数为0.5万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,按照相关文件的要求开展中国-东盟“两会”和党的二十大期间良庆区涉邪教人员稳控工作;二是质量指标,顺利完成中国-东盟“两会”和党的二十大期间良庆区涉邪教人员稳控工作;三是社会效益,中国-东盟“两会”和党的二十大期间良庆区涉邪教人员稳控工作专项经费社会效益是保障中国-东盟“两会”和党的二十大顺利开展。发现的主要问题及原因:因财政紧张,预算执行率为0。下一步改进措施:无
6、良庆镇历史文化挖掘整理工作经费自评得分为90分。全年预算数为1.5万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,按照相关文件的要求开展工作;二是质量指标,按照相关文件要求完成良庆镇历史文化挖掘整理工作;三是社会效益,良庆镇开展的历史文化挖掘整理工作较好的传承了传统文化。发现的主要问题及原因:因财政紧张,全年预算执行数为0。
7、良庆镇脱贫人口县域内就业补助经费自评得分为90 分。全年预算数为4.5万元,执行数为4.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,产业扶持脱贫户、监测户开展经济生产,增加收入;二是质量指标,经过农户申报、部门验收的流程,确保以奖代补对象的真实性、合规性。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
8、良庆镇红白事服务中心工作经费自评得分为80分。全年预算数为1.38万元,执行数为0万元,完成预算的0%。绩效目标完成情况:一是数量指标,按照相关文件的要求开展工作;二是质量指标,按照相关文件要求完成良庆镇红白事服务中心工作;三是社会效益,良庆镇红白事服务中心工作产生了积极的影响。发现的主要问题及原因:工作已经开展但是报账材料准备滞后,经费支付进度慢,原因是经费下达时间比较慢。下一步改进措施:在开展工作期间收集管理好报账材料,在经费下达时能够及时列支相关工作经费,改进工作经费的开支进度。
9、良庆镇社会工作服务站建设经费自评得分为100分。全年预算数为2.62万元,执行数为2.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障镇机关党支部正常运转;一是数量指标,成立1个社会工作服务站;二是质量指标,完成工作质量达到相关文件的要求;三是社会效益,群众对良庆镇社会工作服务站建设的满意度高。发现的主要问题及原因:工作已经开展但是报账材料准备滞后,经费支付进度慢。下一步改进措施:2022年第一季度及时列支相关工作经费,改进工作经费的开支进度。
10、良庆镇退休人员补助自评得分为94.24分。全年预算数为0.14万元,执行数为0.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是达到数量指标,张美英同志退休;二是达到质量指标,在完成工作质量达到相关文件的要求;三是可持续影响,保障退休人员的生活。
11、良庆镇临时办公点空调安装材料采购费自评得分为80分。全年预算数为8.5万元,本单位执行数为0万元,完成预算的0%。一是达到数量指标,按照相关文件的要求开展工作;二是达到质量指标,按照相关文件要求完成良庆镇临时办公点空调安装材料采购工作;三是可持续影响,良庆镇临时办公点空调安装材料采购工作带来良好的可持续影响。发现的主要问题及原因:因财政紧张,全年预算执行数为0。
12、良庆镇残联残协换届经费自评得分为90.43分。全年预算数为2..69万元,执行数为1.48万元,完成预算的55.0%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,召集各村、社区代表开会,选举新一届残联残协主任;二是质量指标,按质按量完成换届工作;三是社会效益,达到残联残协换届工作要求,为接下来的工作提供新的风貌。发现的主要问题及原因:工作已经开展但是报账材料准备滞后,经费支付进度慢。下一步改进措施:2022年第一季度及时列支相关工作经费,改进工作经费的开支进度。
13、良庆镇惠民资金自评得分为91.07 分。全年预算数为50万元,执行数为5.33万元,完成预算的10.66%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,主要用于:良玉社区使用惠民资金开展“情满中秋、喜迎二十大”文艺晚会活动用品、良玉社区使用惠民资金开展“情满中秋、喜迎二十大”文艺晚会舞台租赁费用、宋厢社区开展“厢”亲相爱服务品牌-“”迎国庆喜迎二十大.奋进新征程系列文艺演出经费、良玉社区使用惠民资金开展“情满中秋、喜迎二十大”文艺晚会活动工作餐、良玉社区使用惠民资金开展“情满中秋、喜迎二十大”文艺晚会活动礼品及饮用水费用、弘良社区2022年惠民资金项目-重阳节慰问辖区老年人活动经费等;二是质量指标,确完成工作质量达到相关文件的要求;三是社会效益,良庆镇惠民资金经济效益产生积极的影响。发现的主要问题及原因:因财政紧张,全年预算执行数较少。
14、良庆镇为民办实事文体设施建设项目自评得分为80 分。全年预算数为30万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,按照相关文件的要求开展工作;二是质量指标,按照相关文件要求完成良庆镇为民办实事文体设施建设工作。三是社会效益,良庆镇为民办实事文体设施建设项目带来良好的可持续影响。发现的主要问题及原因:因财政紧张,全年预算执行数较少。
15、良庆镇团委换届工作经费自评得分为80分。全年预算数为0.5万元,执行数为0万元,完成预算的0%。绩效目标完成情况:一是按照相关文件的要求开展工作,二是按照相关文件要求完成良庆镇团委换届工作;三是良庆镇团委换届工作有利于团委换届工作正常开展;发现的主要问题及原因:因财政紧张,全年预算执行数为0。
16、良庆镇创城工作经费自评得分为100分。全年预算数为20万元,执行数为20万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,圆满完成2022年度创城工作,使辖区环境卫生干净整洁;二是质量指标,完成工作质量达到相关文件的要求。三是社会效益,保障辖区环境卫生简洁干净,为居民提供良好的居住环境。发现的主要问题及原因:无。
17、蟠龙社区社会治理示范点主体服务用房提升建设项目工程款自评得分为93.09 分。全年预算数为92.84万元,执行数为92.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是达到数量指标,1个社区,蟠龙社区;二是达到质量指标,按文件完成任务;三是可持续影响,带来良好的社会治理影响。
18、良庆镇乡村建设公益性岗位补助资金自评得分为100分。全年预算数为25.31万元,本单位执行数为25.31万元,完成预算的100%。一是达到数量指标,良庆镇乡村建设公益性岗位有62人;二是达到质量指标,完成工作质量达到相关文件的要求;三是效益指标,带来良好的社会治理影响。
19、良庆镇基本单位名录调查工作经费自评得分为80 分。全年预算数为5.7万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,按照相关文件的要求开展工;二是质量指标,按照相关文件要求完成良庆镇基本单位名录调查工作;三是社会效益,良庆镇基本单位名录调查工作产生了积极的影响。发现的主要问题及原因:因财政紧张,全年预算执行数为0。
20、良庆镇乡村环境综合治理工作目标专项考评奖励经费自评得分为80 分。全年预算数为10万元,执行数为0万元,完成预算的0。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,按照相关文件的要求开展工作;二是质量指标,按照相关文件要求完成,达到预期工作要求;三是社会效益,中国-东盟“两会”期间良庆区涉疆人员服务管理工作带来良好的可持续影响。发现的主要问题及原因:因财政紧张,全年预算执行数为0。
21、良庆镇新兰村韭菜产业示范区土地整治工作经费自评得分为100 分。全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,新兰村;二是质量指标,顺利完成新兰村韭菜产业示范区土地整治工作。三是社会效益,完成新兰村韭菜产业示范区工作。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
22、良庆镇“铸牢中华民族共同体意识”主题公园文化提升经费自评得分为100 分。全年预算数为26.92万元,执行数为26.92万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:一是数量指标,惠及广大群众;二是质量指标,按文件按时完成。三是社会效益,有效培养了人民群众中华民族共同体意识;
23、良庆镇民政对象生存认证工作经费自评得分为81.44分。全年预算数为1.39万元,执行数为0.1万元,完成预算的7.19%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,在各村社区开展民政对象认证工作;二是质量指标,完成工作质量达到相关文件的要求。三是社会效益,民政对象生存认证工作有序开展。发现的主要问题及原因:工作已经开展但是报账材料准备滞后,经费支付进度慢。下一步改进措施:2022年第一季度及时列支相关工作经费,改进工作经费的开支进度。
24、良庆镇市容监督员工作经费自评得分为100 分。全年预算数为0.7万元,执行数为0.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是达到数量指标,主要为五象湖社区、蟠龙社区、宋厢社区、良玉社区、良庆社区、新兴村各10人;良庆社区、那黄村各5人,一共70人。;二是达到质量指标,完成工作质量达到相关文件的要求;三是可持续影响,良庆镇市容监督员2022年五一假期加班工作的有序开展。
25、良庆镇蟠龙社区光明澜湾九里小区党群服务中心项目经费自评得分为100分。全年预算数为0.2万元,本单位执行数为0.2万元,完成预算的100%。一是达到数量指标,蟠龙社区澜湾九里小区党群服务中心装饰工程;二是达到质量指标,完成工作质量达到相关文件的要求;三是可持续影响,推动良庆镇蟠龙社区光明澜湾九里小区党群服务中心项目结算正常开展。发现的主要问题及原因:无。
26、良庆镇垃圾分类管理工作经费自评得分为84.27 分。全年预算数为9.6万元,执行数为2.09万元,完成预算的21.81%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,主要用于购买辖区 生活垃圾分类桶费用、宣传物资,直接受益于辖区居民;二是质量指标,完成工作质量达到相关文件的要求;三是社会效益,提高辖区居民生活垃圾分类的环保意识。发现的主要问题及原因:工作已经开展但是报账材料准备滞后,经费支付进度慢。下一步改进措施:2022年第一季度及时列支相关工作经费,改进工作经费的开支进度。
27、基层民政工作经费自评得分为92.74 分。全年预算数为0.9万元,执行数为0.25万元,完成预算的27.38%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,维持民政部门正常运转的12个村(社区);二是质量指标,完成民政工作质量较好地完成工作;三是社会效益,推动民政工作有序开展。发现的主要问题及原因:受财政紧缩的影响,严格安排资金额度;下一步改进措施:严格按照申请多少资金,完成支付多。
28、良庆镇“儿童之家”工作经费自评得分为81.36分。全年预算数为1.1万元,执行数为0.1万元,完成预算的9.09%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,用于良玉社区儿童之家开展童心向党、快乐成长志愿服务活动;二是质量指标,完成工作质量达到相关文件的要求。三是:营造一个良好的社会氛围。发现的主要问题及原因:受财政紧缩的影响,严格安排资金额度。下一步改进措施:严格按照申请多少资金,完成支付多。
29、良庆镇各残疾人日活动经费自评得分为85.1 分。全年预算数为0.06万元,执行数为0.03万元,完成预算的50%。绩效目标完成情况:一是数量指标,按照村社区现有残疾人数开展工作;二是质量指标,完成工作质量达到相关文件的要求;三是社会效益,有利于开展残疾人认证工作。发现的主要问题及原因:原因:受财政紧缩的影响,严格安排资金额度;下一步改进措施:严格按照申请多少资金,完成支付多少资金,申请资金支付执行率为100%。
30、良庆镇渌绕村渌联坡水管管道改造工程项目自评得分为100分。全年预算数为7.5万元,执行数为7.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:良庆镇渌绕村渌联坡水管管道改造工程受益群体为当地的居民;良庆镇渌绕村渌联坡水管管道改造工程对当地居民产生积极的影响。发现的主要问题及原因:建项目库时按照整个项目库的金额设立项目资金。下一步改进措施:尽可能细分工程项目库。
31、良庆镇新团小学至良庆镇—新兰村公路段村道改扩建项目自评得分为100 分。全年预算数为2.34万元,执行数为2.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是达到数量指标,良庆镇购置防汛物资雨衣、手电筒、救生圈、立警示牌等,数量超过20件;二是达到质量指标,在江河边设立警示牌,安排人员巡江巡河、夜间值班,保证辖区居民汛期基本生活秩序,降低辖区居民受到汛期影响;三是可持续影响,改善全镇范围内汛期安全状况,满足广大群众生活服务需求。
32、良庆镇新兰村新丁坡通村道路扩建工程项目自评得分为100分。全年预算数为0.2万元,本单位执行数为0.2万元,完成预算的100%。一是数量指标,良庆镇新团小学至良庆镇—新兰村公路段村道改扩建项目受益群体为当地居民发现的;二是质量指标,完成工作质量达到相关文件的要求;三是社会效益,良庆镇新团小学至良庆镇—新兰村公路段村道改扩建项目对当地居民产生积极的影响。主要问题及原因:无。
33、良庆镇临时救助备用金自评得分为88.1 分。全年预算数为2万元,执行数为0.81万元,完成预算的40.5%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,新兰村邓秀金急难型临时救助、坛泽村奚贵田急难型临时救助;二是质量指标,完成工作质量达到相关文件的要求;三是社会效益,促进社会公平。发现的主要问题及原因:按照申请人数支付金额。
34、良庆镇村(社区)党组织服务群众工作经费自评得分为90.26 分。全年预算数为17.5万元,执行数为8.97万元,完成预算的51.27%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,新团村党组织服务群众专项经费太阳能路灯工程项目尾款、 良庆镇制作7个村级党群服务中心牌匾费用 、 新兰村村道道路路边杂草清理整治工作经费、良庆镇制作7个村级党群服务中心牌匾制作安装;二是质量指标,完成工作质量达到相关文件的要求;三是社会效益,对当地居民产生积极的影响。发现的主要问题及原因:受财政紧缩的影响,严格安排资金额度;下一步改进措施:严格按照申请多少资金,完成支付多少资金。
35、良庆镇人口变动调查经费自评得分为95.64分。全年预算数为1.28万元,执行数为0.88万元,完成预算的68.68%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,在五个村社区开展人口变动调查;二是质量指标,完成工作质量达到相关文件的要求;三是:保障良庆镇人口变动调查工作的正常开展。发现的主要问题及原因:受财政紧缩的影响,严格安排资金额度;下一步改进措施:严格按照申请多少资金,完成支付多少资金。
36、良庆镇流浪救助专项行动经费自评得分为100 分。全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:一是主要支出为: 五象湖社区 、宋厢社区、蟠龙社区、弘良社区、良玉社区清理流浪人员工作经费;二是:完成工作质量达到相关文件的要求,良庆镇流浪救助专项行动有序开展。
37、良庆镇全国爱眼日活动经费自评得分为80分。全年预算数为0.05万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:按照相关文件的要求开展工作;按照相关文件要求完成良庆镇全国爱眼日活动有利于团委换届工作正常开展。发现的主要问题及原因:因财政紧张,全年预算执行数为0。
38、良庆镇网络化管理移动网络费自评得分为100 分。全年预算数为4.86万元,执行数为4.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是达到数量指标,在辖区12个村社区开展网格化管理工作;二是达到质量指标,完成工作质量达到相关文件的要求;三是可持续影响,对当地居民产生积极的影响。
39、良庆镇地名信息数据质量建设行动工作经费自评得分为97分。全年预算数为0.2万元,本单位执行数为0万元,完成预算的0%。一是达到数量指标,按照相关文件的要求开展工作;二是达到质量指标,按照相关文件要求完成 良庆镇地名信息数据质量建设行动工作;三是可持续影响,对当地居民产生积极的影响。发现的主要问题及原因:因财政紧张,全年预算执行数为0。
40、良庆镇农村留守儿童和困境儿童信息管理系统录入和更新进行排查摸底工作经费自评得分为94.8分。全年预算数为1万元,执行数为0.7万元,完成预算的14.51%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,主要在那黄村、良庆社区、新村村、新团村、新兰村、坛泽村、渌绕村开展农村留守儿童和困境儿童排查工作;二是质量指标,完成工作质量达到相关文件的要求;三是社会效益,有利于我镇农村留守儿童和困境儿童的信息得以完善。发现的主要问题及原因:因财政紧张,全年预算执行数为0。
41、良庆镇新兰村韭菜产业示范区宣传阵地提升建设经费自评得分为100 分。全年预算数为11.6万元,执行数为11.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,良庆镇新兰村韭菜种植示范园提升建设项目规划编制服务费;二是质量指标,完成工作质量达到相关文件的要求;三是社会效益,良庆镇新兰村韭菜产业示范区宣传阵地提升建设对当地居民产生积极的影响。
42、良庆镇基层党组织工作经费自评得分为89.41 分。全年预算数为17.42万元,执行数为8.08万元,完成预算的46.36%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,按照相关文件的要求完成党建工作;二是质量指标,完成工作质量达到相关文件的要求;三是:良庆镇开展基层党组织工作有利于加强当地党的建设。发现的主要问题及原因:受财政紧缩的影响,严格安排资金额度;下一步改进措施:严格按照申请多少资金,完成支付多少资金
43、良庆镇预防青少年违法犯罪工作经费自评得分为88.12 分。全年预算数为2万元,执行数为0.81万元,完成预算的40.58%。绩效目标完成情况:一是暑假有4名大学生来我镇参加实践活动,主要用于: 2022年7月弘良社区开展共青团主题活动经费、 四号旗青年志愿服务队旗制作费、 安排世界精神卫生日宣讲活动经费报销、 实习生伙食补助、购买团委会议U盘、 良玉社区开展“喜迎二十大,永远跟党走,奋进新征程”主题团日活动物资费用;二是良庆镇预防青少年违法犯罪工作有序开展。发现的主要问题及原因:受财政紧缩的影响,严格安排资金额度;下一步改进措施:严格按照申请多少资金,完成支付多少资金。
44、良庆镇吴悠王子预防接种疫苗异常反应困难帮扶和人道救助经费自评得分为96.3分。全年预算数为17.99万元,执行数为17.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:吴庆行;完成工作质量达到相关文件的要求;保障其正常的生活开支。发现的主要问题及原因:项目库建立初期以285600元整数,实际支出数按照上级文件要求。
45、良庆镇武装部规范化建设项目工程结算审核服务费自评得分为100 分。全年预算数为0.3万元,执行数为0.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是达到数量指标,良庆镇武装部规范化建设项目工程;二是达到质量指标,完成工作质量达到相关文件的要求;三是可持续影响,对当地居民产生积极的影响。
46、良庆镇“世界孤独症日”活动经费自评得分为80分。全年预算数为0.1万元,本单位执行数为0万元,完成预算的0%。一是达到数量指标,按照相关文件的要求开展工作;二是达到质量指标,按照相关文件要求完成良庆镇“世界孤独症日”活动;三是可持续影响:良庆镇团委换届工作有利于按照相关文件要求完成良庆镇“世界孤独症日”活动作正常开展。发现的主要问题及原因:因财政紧张,全年预算执行数为0。
47、良庆镇村屯绿化后续养护管理费自评得分为95 分。全年预算数为0.36万元,执行数为0.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,新团、新兰村;二是质量指标,完成工作质量达到相关文件的要求;三是社会效益,对当地居民产生积极的影响。发现的主要问题及原因:建项目库时,金额为2021年、2022年合计数。
48、良庆镇社会救助政策宣传和培训工作经费自评得分为80分。全年预算数为0.5万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,按照相关文件的要求开展工作;二是社会效益,良庆镇社会救助政策宣传和培训工作产生积极的影响。发现的主要问题及原因:因财政紧张,全年预算执行数为0。
49、良庆区新兰韭菜产业示范区乡村环境整治工作经费自评得分为100 分。全年预算数为4.96万元,执行数为4.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标良庆区新兰韭菜产业示范区乡村环境整治工作,惠及全村居民;二是良庆区新兰韭菜产业示范区乡村环境整治工作质量达到相关文件的要求;三是建设美好村庄。
50、良庆镇秸秆焚烧网格员补贴自评得分为94.29分。全年预算数为4.29万元,执行数为4.29万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:一是良庆镇秸秆焚烧网格员人数超过10人;二是完成工作质量达到相关文件的要求;三是优化当地环境;发现的主要问题及原因:项目库建立初期以100000元整数,实际支出数按照上级文件要求。
51、良庆区服务自贸试验区企业开办奖励资金自评得分为90.4分。全年预算数为5万元,执行数为2.6万元,完成预算的52%。项目绩效目标完成情况:收集上来的新增企业数超过100个;开设良庆区服务自贸试验区企业开办奖励资金有利于良庆区经济发展。发现的主要问题及原因:受财政紧缩的影响,严格安排资金额度;下一步改进措施:严格按照申请多少资金,完成支付多少资金。
52、良庆镇防汛物资购置项目自评得分为99.58 分。全年预算数为0.94万元,执行数为0.94万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是达到数量指标,良庆镇购置防汛物资雨衣、手电筒、救生圈、立警示牌等,数量超过20件;二是达到质量指标,在江河边设立警示牌,安排人员巡江巡河、夜间值班,保证辖区居民汛期基本生活秩序,降低辖区居民受到汛期影响;三是可持续影响,改善全镇范围内汛期安全状况,满足广大群众生活服务需求。
53、班凤贤抚恤金自评得分为100分。全年预算数为22.33万元,本单位执行数为22.33万元,完成预算的100%。一是班凤贤;二是完成工作质量达到相关文件的要求;三是安抚家属。
54、良庆镇全国爱耳日活动经费自评得分为100 分。全年预算数为0.1万元,执行数为0.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,工作涉及人数5人;二是完成工作质量达到相关文件的要求;三是保证全国爱耳日活动工作有序开展。
55、良庆镇“阳光家园计划”项目配套工作经费自评得分为100 分。全年预算数为4.82万元,执行数为4.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,涉及残疾人人数324人;二是质量指标,完成工作质量达到相关文件的要求;三是社会效益,对社会产生正面的影响
56、良庆镇残疾人基本康复服务项目经费自评得分为100 分。全年预算数为3.5万元,执行数为3.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,良庆镇残疾人基本康复服务项目涉及人数大约2人;二是质量指标,完成工作质量达到相关文件的要求,三是良庆镇残疾人基本康复服务项目对社会产生积极的影响。
57、良庆镇保洁员2022年春节期间加班工作经费自评得分为100 分。全年预算数为1.61万元,执行数为1.61万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:一是良庆镇保洁员2022年春节期间加班大约有10人;二是质量指标,维护辖区环境卫生干净整洁,三是维护辖区环境卫生干净整洁。
58、良庆镇人大代表联络站与基层立法联络点建设经费自评得分为86.51分。全年预算数为2.55万元,执行数为1.1万元,完成预算的43.14%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,蟠龙社区;二是质量指标,完成工作质量达到相关文件的要求,三是开展良庆镇人大代表联络站与基层立法联络点建设对人大建设有积极的作用。发现的主要问题及原因:工作已经开展但是报账材料准备滞后,经费支付进度慢。下一步改进措施:2022年第一季度及时列支相关工作经费,改进工作经费的开支进度。
59、良庆镇疫情防控管控以及核酸检测工作经费自评得分为91.99 分。全年预算数为0.695万元,执行数为0.619万元,完成预算的89.04%。项目绩效目标完成情况:一是达到数量指标,良庆镇疫情防控管控及核酸检测工作涉及工作人员超过100人;二是达到质量指标,完成工作质量达到相关文件的要求;三是可持续影响,对当地居民的公共安全起到促进推动作用。原因:受财政紧缩的影响,严格安排资金额度;措施:严格按照申请多少资金,完成支付多少资金。
60、良庆镇脱贫人口跨省就业补助经费自评得分为99.38分。全年预算数为0.75万元,本单位执行数为0.75万元,完成预算的100%。一是达到数量指标,良庆镇脱贫人口跨省就业人数大约有7人;二是达到质量指标,按照相关文件拨付良庆镇脱贫人口跨省就业补助;三是可持续影响,缓解脱贫户外出务工的路费。
61、良庆镇特色产业以奖代补项目资金自评得分为100 分。全年预算数为9.17万元,执行数为9.17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,产业扶持脱贫户、监测户开展经济生产,增加收入;二是质量指标,经过农户申报、部门验收的流程,确保以奖代补对象的真实性、合规性。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
62、良庆镇开展人民调解办案工作的补贴经费自评得分为80分。全年预算数为0.57万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是按照群众发生的实际纠纷立卷;二是良庆镇开展人民调解办案工作完成质量达到相关文件的要求;三是良庆镇开展人民调解办案工作有利于维护当地的治安。发现的主要问题及原因:因财政紧张,全年预算执行数为0。
63、良庆镇非公有制经济组织和社会组织党组织工作自评得分为97.75分。全年预算数为7.43万元,执行数为5.76万元,完成预算的77.52%。项目绩效目标完成情况:一是达到数量指标,非公有制经济组织81个,社会组织是2个;二是达到质量指标,完成非公有制经济组织和社会组织党组织工作的质量达到相关文件的要求;三是可持续影响,良庆镇开展非公有制经济组织和社会组织党组织工作对社会产生正面的促进作用。发现的主要问题及原因:工作已经开展但是报账材料准备滞后,经费支付进度慢,原因是经费下达时间比较完。下一步改进措施:在开展工作期间收集管理好报账材料,在经费下达时能够及时列支相关工作经费,改进工作经费的开支进度。
64、良庆镇开展农村党员教育培训工作经费自评得分为91.42分。全年预算数为7.95万元,本单位执行数为1.13万元,完成预算的14.22%。一是达到数量指标,良庆镇党员大概有577人;二是达到质量指标,完成工作质量达到相关文件的要求;三是可持续影响,对农村党员进行教育培训产生积极的影响。发现的主要问题及原因:工作已经开展但是报账材料准备滞后,经费支付进度慢,原因是经费下达时间比较完。下一步改进措施:在开展工作期间收集管理好报账材料,在经费下达时能够及时列支相关工作经费,改进工作经费的开支进度。
65、良庆镇疫情防控管控及核酸检测工作经费自评得分为100 分。全年预算数为4.398万元,执行数为4.398万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:一是购买碧水天和小区疫情防控封锁管控和核酸检测工作物资4.06万元,餐费0.338万元;发现的主要问题及原因:工作已经开展但是报账材料准备滞后,经费支付进度慢,原因是经费下达时间比较完。下一步改进措施:在开展工作期间收集管理好报账材料,在经费下达时能够及时列支相关工作经费,改进工作经费的开支进度。
66、创建南宁市红十字会规范化基层组织(红十字学校)达标单位经费(蟠龙社区4000,良玉社区20000)自评得分为95.27分。全年预算数为1.5万元,执行数为0.79万元,完成预算的52.67%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,蟠龙社区、良玉社区;二是质量指标,完成工作质量达到相关文件的要求;三是社创建南宁市红十字会规范化基层组织(红十字学校)达标单位对辖区的发展有积极的影响。发现的主要问题及原因:工作已经开展但是报账材料准备滞后,经费支付进度慢,原因是经费下达时间比较完。下一步改进措施:在开展工作期间收集管理好报账材料,在经费下达时能够及时列支相关工作经费,改进工作经费的开支进度。
67、城区人大代表活动经费自评得分为90 分。全年预算数为4.68万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,按照相关文件的要求开展工作;二是质量指标,按照相关工作要求完成支付城区人大代表活动经费。发现的主要问题及原因:因财政紧张,全年预算执行数为0。
68、人大代表履职活动中心建设补助经费自评得分为91.77分。全年预算数为2.26万元,执行数为0.4万元,完成预算的17.7%。绩效目标完成情况:一是按照相关文件的要求;二是达到质量指标,完成工作质量达到相关文件的要求;三是可持续影响,人大代表履职活动中心建设对当地居民产生积极的影响。发现的主要问题及原因:工作已经开展但是报账材料准备滞后,经费支付进度慢,原因是经费下达时间比较完。下一步改进措施:在开展工作期间收集管理好报账材料,在经费下达时能够及时列支相关工作经费,改进工作经费的开支进度。
69、良庆镇社区教育工作经费自评得分为94.81分。全年预算数为10.4万元,执行数为5万元,完成预算的48.08%。项目绩效目标完成情况:保障镇机关党支部正常运转;一是达到数量指标,五象湖社区、蟠龙社区;二是达到质量指标,配合教育局做好教育相关工作;三是可持续影响,丰富辖区社区教育宣传活动。发现的主要问题及原因:工作已经开展但是报账材料准备滞后,经费支付进度慢。下一步改进措施:2022年第一季度及时列支相关工作经费,改进工作经费的开支进度。
70、良庆镇“四个一线”工作先进集体、先进个人评选表彰经费自评得分为100分。全年预算数为0.9万元,执行数为0.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是达到数量指标,良庆镇“四个一线”工作先进集体、先进个人评选表彰有姚毅、田爽、李夏玲三人;二是达到质量指标,完成工作质量达到相关文件的要求;三是可持续影响,促进当地的发展。
71、良庆镇“国际残疾人日”活动经费自评得分为100分。全年预算数为0.08万元,本单位执行数为0.08万元,完成预算的100%。一是数量指标,良庆镇“国际残疾人日”活动举办1次;二是质量指标,完成工作质量达到相关文件的要求;三是社会效益,举办良庆镇“国际残疾人日”活动对残疾人有积极的影响。
72、良庆镇新兰村易涝排水改造项目自评得分为90.62分。全年预算数为1.5万元,执行数为1.5元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,按照相关文件开展工作;二是质量指标,完成工作质量达到相关文件的要求;三是社会效益,为居民提供完善的基础设施。
73、良庆镇民兵营(连)建设经费自评得分为100分。全年预算数为3.6万元,执行数为3.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,经费用在村社区涉及数量5个;二是质量指标,完成工作质量达到相关文件的要求;三是社会效益,为国家招选人民子弟兵。
74、良庆镇新团村村坡道路硬化改造工程项目自评得分为100 分。全年预算数为23万元,执行数为23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,受益群体为全体居民;二是质量指标,完成工作质量达到相关文件的要求;发现的主要问题及原因:项目库建立初期以整数,实际支出数按照上级文件要求。
75、良庆镇新兰村新兴坡道路建设项目自评得分为92.5分。全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:一是良庆镇新兰村新兴坡道路建设项目;二是良庆镇新兰村新兴坡道路建设项目为当地居民提供便利的交通条件。原因:受财政紧缩的影响,严格安排资金额度;措施:严格按照申请多少资金,完成支付多少资金。
76、良庆镇脱贫户、检测户综合帮扶资金自评得分为100分。全年预算数为6.36万元,执行数为6.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是达到数量指标,我镇有脱贫户、检测户212户;二是达到质量指标,完成工作质量达到相关文件的要求;三是可持续影响,良庆镇脱贫户、检测户综合帮扶资金对良庆镇脱贫户、检测户产生积极的影响。发现的主要问题及原因:受财政紧缩的影响,严格安排资金额度。下一步改进措施:严格按照申请多少资金,完成支付多少资金。
77、良庆镇专变抢修工程自评得分为100 分。全年预算数为1.2万元,执行数为1.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是达到数量指标,良庆镇政府电压专变抢修工程;二是达到质量指标,完成工作质量达到使用条件;三是可持续影响,保障工作有序开展。
78、良庆镇临时机关办公点抵押电缆敷设经费自评得分为100分。全年预算数为14.88万元,本单位执行数为14.88万元,完成预算的100%。一是达到数量指标,良庆镇临时机关办公点抵押电缆敷设;二是达到质量指标,完成工作质量达到相关文件的要求;三是可持续影响,保障办公点正常工作。
79、良庆镇原中心校门便道临时维修改造项目经费自评得分为90.39 分。全年预算数为0.45万元,执行数为0.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,良庆镇原中心校门前便道临时维修改造项目受益群体为当地居民;二是质量指标,完成工作质量达到相关文件的要求;三是社会效益,良庆镇原中心校门前便道临时维修改造为当地居民提供更加便利的基础设施。
80、良庆区第四次党代会第一次年会会议费自评得分为80 分。全年预算数为0.1万元,执行数为0万元,完成预算的0。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,按照相关文件的要求开展工作;二是质量指标,按照相关文件的要求开展工作;三是社会效益,对参会人员产生的影响。
81、良庆镇禁毒巡查员补贴自评得分为95.06分。全年预算数为3.12万元,执行数为2.64万元,完成预算的84.62%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,禁毒巡查员5人;二是质量指标,完成工作质量达到相关文件的要求。原因:受财政紧缩的影响,严格安排资金额度;措施:严格按照申请多少资金,完成支付多少资金,申请资金支付执行率为100%。
82、良庆镇城市居民小区党组织工作经费自评得分为83.28分。全年预算数为4.2万元,执行数为0.69万元,完成预算的16.43%。绩效目标完成情况:一是达到数量指标,主要用于良玉社区开展‘志愿者最闪耀’系列志愿服务活动用品、良玉社区开展‘志愿者最闪耀’系列志愿服务活动用水及垃圾袋费用、五象湖社区碧桂园天玺湾小区党支部办公用品开支费用、良玉社区华润二十四城党支部办公用品(良庆镇城市居民小区党组织工作经费);二是达到质量指标,完成工作质量达到相关文件的要求;三是可持续影响,促进当地党员的发展。发现的主要问题及原因:受财政紧缩的影响,严格安排资金额度;下一步改进措施:严格按照申请多少资金,完成支付多少资金,申请资金支付执行率为100%。
83、春节慰问金自评得分为99.79分。全年预算数为21.03万元,执行数为20.58万元,完成预算的97.86%。项目绩效目标完成情况:保障镇机关党支部正常运转;一是达到数量指标,慰问户数超过20户;二是达到质量指标,完成工作质量达到相关文件的要求;三是可持续影响,对慰问家属产生积极的影响。发现的主要问题及原因:受财政紧缩的影响,严格安排资金额度。下一步改进措施:严格按照申请多少资金,完成支付多少资金,申请资金支付执行率为100%。
84、非公有制经济组织和社会组织党组织工作经费自评得分为98.5 分。全年预算数为12.63万元,执行数为12.62万元,完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况:一是达到数量指标,单位成立党组织的实际个数大概有10个;二是达到质量指标,完成工作质量达到相关文件的要求;三是可持续影响,对当地居民产生积极的作用。发现的主要问题及原因:项目库建立初期以整数,实际支出数按照上级文件要求。
85、良庆镇疫情防控工作经费自评得分为89.92分。全年预算数为545.32万元,本单位执行数为540.71万元,完成预算的99.15%。一是达到数量指标,根据相关文件设立卡点;二是达到质量指标,完成疫情防控工作质量达到相关文件的要求;三是可持续影响,保障当地疫情防控工作的正常开展。发现的主要问题及原因:项目库建立初期以整数,实际支出数按照上级文件要求。
86、良庆镇水葫芦清理整治工作经费自评得分为91.23分。全年预算数为1.73万元,执行数为1.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,良庆镇水葫芦清理整治;二是促进当地卫生清洁。发现的主要问题及原因:项目库建立初期以整数,实际支出数按照上级文件要求。
87、良庆镇巩固脱贫攻坚成果工作经费自评得分为80 分。全年预算数为0.41万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,按照相关文件的要求开展工作;二是社会效益,良庆镇巩固脱贫攻坚成果工作经费保障各项工作的正常开展。发现的主要问题及原因:因财政紧张,全年预算执行数为0。
88、蟠龙社区办公服务购置和装修自评得分为90.15分。全年预算数为9.29万元,执行数为9.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,蟠龙社区;二是质量指标,完成工作质量达到相关文件的要求;三是社会效益,方便蟠龙社区工作人员工作。发现的主要问题及原因:受财政紧缩的影响,严格安排资金额度。下一步改进措施:严格按照申请多少资金,完成支付多少资金,申请资金支付执行率为100%。
89、保密工作经费自评得分为91 分。全年预算数为0.02万元,执行数为0.02万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:一是主要用于国家安全教育宣传海报和横幅制作费;二是促进党政机关保密工作的正常开展;
90、社区戒毒康复工作站工作经费自评得分为96.89分。全年预算数为8.68万元,执行数为6.55万元,完成预算的75.45%。项目绩效目标完成情况:一是达到数量指标,主要是良庆镇社区戒毒(康复)工作站工作经费;二是达到质量指标,良庆镇社区戒毒(康复)工作站工作完成质量达到相关文件的要求,年终考核合格;三是可持续影响,保障良庆镇社区戒毒(康复)工作站工作有序开展。发现的主要问题及原因:工作已经开展但是报账材料准备滞后,经费支付进度慢。下一步改进措施:2022年第一季度及时列支相关工作经费,改进工作经费的开支进度。
91、良庆镇新兰村村庄规划编制服务费自评得分为100 分。全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是达到数量指标,新兰村;二是达到质量指标,完成工作质量达到相关文件的要求;三是可持续影响,编制村庄规划对当地居民产生积极的影响
92、妇联工作经费自评得分为99.09分。全年预算数为1万元,本单位执行数为0.91万元,完成预算的90.85%。一是达到数量指标,在良庆镇辖区12个村社区开展妇联换届工作;二是达到质量指标,完成换届工作质量达到相关文件的要求;三是可持续影响,妇联换届对镇妇女工作产生积极的影响。发现的主要问题及原因:受财政紧缩的影响,严格安排资金额度。下一步改进措施:严格按照申请多少资金,完成支付多少资金,申请资金支付执行率为100%。
93、良庆镇机关及城市社区物业费自评得分为85.89 分。全年预算数为3.9万元,执行数为3.59万元,完成预算的92.18%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,蟠龙社区2022年服务用房物业费、垃圾处理费;二是质量指标,完成工作质量达到相关文件的要求;三是社会效益,对社区工作者工作产生积极的影响。发现的主要问题及原因:受财政紧缩的影响,严格安排资金额度。下一步改进措施:严格按照申请多少资金,完成支付多少资金,申请资金支付执行率为100%。
94、城市社区社区办公设备购置费自评得分为93.33 分。全年预算数为21.31万元,执行数为21.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,主要用于 良玉社区办公设备电脑、碎纸机费用、办公家具、办公室饮水机、落地扇费用、日常办公室空调设备费用、办公设施空调、打印机费用,镇政府购买会议室桌椅、音响设备等;二是质量指标,设备质量达到可以交付使用标准;三是社会效益,提高对社区工作人员的积极性。
95、镇政府机关办公设备购置费自评得分为100分。全年预算数为2.16万元,执行数为2.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,购买5台打印机,1个文件柜;二是质量指标,办公设备质量达到交付使用标准;三是社会效益,保证工作人员正常办公。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
96、档案经费自评得分为100 分。全年预算数为0.65万元,执行数为0.65万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:一是按照具体工作采购扶贫档案柜;二是质量指标,档案能正常管理;三是社会效益,档案工作对其他工作有积极的影响,有利于材料的归档、保管。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
97、严重精神障碍患者监护以奖代补经费自评得分为90.32分。全年预算数为0.25万元,执行数为0.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,服务精神病患者33人;二是质量指标,做好稳控工作;三是社会效益,使社会治安好转。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
98、党代会经费自评得分为100 分。全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是达到数量指标,召开一年一度党代会;二是达到质量指标,召开会议质量按要求召开会议;三是可持续影响,召开党代会对党建工作产生正面促进作用。
99、党建工作经费自评得分为93.09分。全年预算数为14.7221万元,执行数为14.7221万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障镇机关党支部正常运转;开展“三会一课”、社企联盟轮值主题党日活动、推荐南宁市自治区党代表候选人推荐工作、购买相应的党建报刊、书籍、党徽。发现的主要问题及原因:工作已经开展但是报账材料准备滞后,经费支付进度慢。下一步改进措施:2022年第一季度及时列支相关工作经费,改进工作经费的开支进度。
100、关工委办公经费自评得分为90分。全年预算数为0.24万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,开展工作关工委常务副主任人数1人;二是质量指标,关工委完成工作情况按要求完成工作;三是社会效益,关工委工作对我镇党建工作产生积极的影响。发现的主要问题及原因:因财政紧张,全年预算执行数为0。
101、镇纪委廉洁工作站工作经费自评得分为99.03 分。全年预算数为2.25万元,执行数为2.0308万元,完成预算的90.26%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,有坛泽村、五象湖社区廉洁工作站;二是质量指标,廉洁工作站运转情况达到相关文件的要求,正常运转;三是社会效益,廉洁工作站对镇廉政教育产生积极的影响。发现的主要问题及原因:受财政紧缩的影响,严格安排资金额度。下一步改进措施:严格按照申请多少资金,完成支付多少资金,申请资金支付执行率为100%。
102、纪委工作经费自评得分为98.72 分。全年预算数为2万元,执行数为1.74万元,完成预算的87.21%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,在良庆镇12个辖区村社区开展 廉政教育宣传工作;二是质量指标,完成工作质量达到相关文件的要求;三是对镇廉洁教育工作产生积极影响。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
103、良庆镇综治维稳工作经费自评得分为98.24 分。全年预算数为32.5万元,执行数为26.787万元,完成预算的82.42%。绩效目标完成情况:一是数量指标,在良庆镇12个村社区开展维稳工作;二是质量指标,完成工作质量达到相关文件的要求;三是社会效益,对辖区治安产生正面促进作用;发现的主要问题及原因:工作已经开展但是报账材料准备滞后,经费支付进度慢,原因是经费下达时间比较完。下一步改进措施:在开展工作期间收集管理好报账材料,在经费下达时能够及时列支相关工作经费,改进工作经费的开支进度。
104、专项预留工作经费自评得分为90分。全年预算数为1.5万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:保障镇机关党支部正常运转;一是按照相关文件要求申请专项预留工作经费;二是产生正面促进作用。发现的主要问题及原因:因财政紧张,全年预算执行数为0。
105、镇级人大代表活动经费及会议经费自评得分为99.99 分。全年预算数为4.813万元,执行数为4.81015万元,完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况:一是达到数量指标,良庆镇共有100名人大代表,良庆镇每年共有两次人大会议,参会人大代表每次会议约有130人;二是达到质量指标,完成工作质量达到相关文件的要求;三是可持续影响,人大会议召开对我镇人大工作产生积极的影响。发现的主要问题及原因:项目库建立初期以整数,实际支出数按照上级文件要求。
106、消防安全工作经费自评得分为91.42分。全年预算数为0.7万元,本单位执行数为0.0993万元,完成预算的14.19%。一是达到数量指标,划拨良庆镇宋厢社区开展消防安全演练活动经费;二是达到质量指标,提高辖区居民对消防安全的意识;发现的主要问题及原因:受财政紧缩的影响,严格安排资金额度。下一步改进措施:严格按照申请多少资金,完成支付多少资金,提高申请资金支付执行率。
107、良庆镇创建全国文明城市专项工作经费自评得分为100分。全年预算数为14万元,执行数为14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,主要用于12个村、社区的创城工作;二是质量指标,按上级要求完成整改;三是社会效益,保障辖区环境整洁,提高居民居住环境。
108、良庆镇巡逻车维修经费自评得分为99.21分。全年预算数为3万元,执行数为2.76万元,完成预算的92.1%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,为工作人员在“两会”巡逻期间发放统一制作的红袖章、保障正常的饮用水及用餐;给除财政统发工资人员以外的维稳安保人员发放误工补助;二是质量指标,确保“两会”期间辖区确保无重大治安事件发生;三是社会效益,优化文明和谐社会环境,直接受益于良庆镇居民。
109、报刊经费自评得分为97.92 分。全年预算数为0.5万元,执行数为0.396万元,完成预算的79.2%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,按上级要求订阅报刊《华声晨报》、《党建》、《思想政治工作研究》;二是质量指标,按上级要求订阅报刊;三是社会效益,满足我镇工作人员查阅报刊的需求。发现的主要问题及原因:受财政紧缩的影响,严格安排资金额度。下一步改进措施:严格按照申请多少资金,完成支付多少资金,提高申请资金支付执行率。
110、良庆镇教育工作经费自评得分为100分。全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:一是购买碧水天和小区疫情防控封锁管控和核酸检测工作物资4.06万元,餐费0.338万元;一是数量指标,在各村、社区开展防溺水工作、扫黄打非工作;二是质量指标,配合教育局做好教育相关工作,工作开展严格按照相关文件执行,资金使用无违规;三是社会效益,推进对辖区的中小学生防溺水安全工作。
111、良庆镇宣传工作经费自评得分为96.58分。全年预算数为1万元,执行数为0.6578万元,完成预算的65.78%。项目绩效目标完成情况:保障镇机关党支部正常运转;一是数量指标,在各个村、社区开展新时代文明实践宣传活动;二是质量指标,奖励标准严格按照相关文件执行,资金拨付按财政管理办法执行,使用无违规;三是社会效益,推进辖区各项宣传工作。发现的主要问题及原因:受财政紧缩的影响,严格安排资金额度。下一步改进措施:严格按照申请多少资金,完成支付多少资金,提高申请资金支付执行率。
112、“大行动办”日常整治工作经费自评得分为90 分。全年预算数为2.155万元,执行数为2.155万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是达到数量指标,聘请民工主要是清理、搬运各村社区的垃圾;二是达到质量指标,按要求通过考核;三是可持续影响,对辖区环境卫生的影响有正面影响。
113、民兵整组、兵役登记工作经费工作经费得分为99.7分。全年预算数为2万元,本单位执行数为1.94万元,完成预算的97%。一是数量指标,参与应急排民兵训练民兵人数超过20人;二是质量指标,兵役登记、民兵重组工作能正常开展;三是社会效益,对征兵工作的起正面作用。发现的主要问题及原因:受财政紧缩的影响,严格安排资金额度。下一步改进措施:严格按照申请多少资金,完成支付多少资金,提高申请资金支付执行率。
114、机关临时办公点租赁费自评得分为88.77 分。全年预算数为226.4万元,执行数为104.98万元,完成预算的46.37%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,办公面积3923平方;二是质量指标,按照资金充裕程度缴纳办公点租金;三是社会效益,机关正常运转。发现的主要问题及原因:受财政紧缩的影响,严格安排资金额度。下一步改进措施:严格按照申请多少资金,完成支付多少资金,提高申请资金支付执行率。
115、良庆镇保洁员保险费自评得分为93.54 分。全年预算数为0.54万元,执行数为0.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,实际人数为37人;二是质量指标,完成工作质量达到相关文件的要求;三是社会效益,保障保洁员的人身安全。
116、退休人员职业年金项目自评得分为97.7 分。全年预算数为3.6598万元,执行数为3.6598万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成退休人员补缴记实部分职业年金工作,保障退休人员退休利益。发现的主要问题及原因:办理流程较多,导致经费下达时间较慢。下一步改进措施:收集好人员材料,尽快办好退休手续,尽早申请经费,在经费下达时能够及时列支相关经费,改进工作经费的开支进度。
117、城市社区工作人员工资及相关支出项目自评得分为94.52 分。全年预算数为126.3424万元,执行数为57.0799万元,完成预算的45.18%。项目绩效目标完成情况:一是完成48名城市社区工作人员招录工作,按照实际到岗时间发放工资;二是顺利完成领导安排的各项工作任务,提高社区居民满意度,维护辖区和谐稳定。发现的主要问题及原因:年初预算与执行数相差较大,导致完成预算数比例较低,自评分数较低。下一步改进措施:满编招人,尽量减少人员出入。
118、各村(社区)农村食品安全协管员补助项目自评得分99.58分。全年预算数为5.76万元,执行数为5.64万元,完成预算的97.92%。项目绩效目标完成情况:一是完成各行政村(社区)兼职食品安全协管员各配备2名,开展居民食品安全宣传、检测等相关工作,保障当地居民食品安全;二是有90%以上辖区居民对辖区食品卫生满意。发现的主要问题及原因:经费未能按季度发放;原因是财政紧张,报账进度慢。下一步改进措施:在经费下达时能够及时列支相关工作经费,改进工作经费的开支进度。
119、良庆镇一村一警务助理经费项目自评得分为80分。全年预算数为7.2万元,执行数为3.6万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况:一是完成12个村社区各派一名警务助理,维护村(社区)治安安全,有效推动辖区治安情况好转;二是居民对警务助理工作满意度高。发现的主要问题及原因:一是不能及时发放蟠龙派出所以及良庆派出所的警务助理经费,原因是财政紧张,报账进度慢。下一步改进措施:在经费下达时能够及时列支相关工作经费,改进工作经费的开支进度。
120、关工委办公经费及常务副主任工作津贴项目自评得分为100 分。全年预算数为0.42万元,执行数为0.42万元,完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况:一是完成数量指标,发放津贴的副主任人数1人;二是完成质量指标,完成领导安排的各项工作,完成相关会务工作,编写会议纪要,检查落实会议布置的工作、新闻宣传等;三是完成时效指标,按时完成各期工作安排,达到相关文件的要求;四是完成成本指标,按季度完成发放津贴;五是完成可持续影响指标,有效推动推动本镇关工委工作落实;六是完成满意度指标,辖区居民对关工委副主任工作满意度高。发现的主要问题及原因:第三季度不能及时发放工作津贴,原因是经费紧张,未能及时发放。下一步改进措施:在经费下达时能够及时列支相关工作经费,改进工作经费的开支进度。
3.绩效再评价情况。
本单位没有项目被纳入本年度绩效再评价的项目
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指南宁市良庆区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配:指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入南宁市良庆区财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
项目支出绩效自评表(政府)20231218180140.zip
