南宁市良庆区经济贸易和信息化局2020年度部门决算

发布时间:2022-01-08 15:34 来源:良庆区经信局 作者:良庆区经信局
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第一部分:良庆区经济贸易和信息化局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分:良庆区经济贸易和信息化局2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:良庆区经济贸易和信息化局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:良庆区经济贸易和信息化局概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、南宁市有关国内贸易和国际经济合作、新型工业化、城乡数字化、信息化发展的战略、政策;参与拟订城区区域经济合作、工业、数字信息化的发展规划;研究提出促进内贸融合、现代流通方式,协调解决新型工业化进程中的相关问题,推进产业结构调整和优化升级,牵头推进信息化和工业化融合发展。

2.负责城区工业和信息产业相关行业的管理工作,拟订并组织实施城区工业和信息产业的行业规划、计划;提出优化产业布局、结构调整的建议;指导行业质量管理工作。

3.监测、分析城区工业和信息产业运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业和信息产业相关行业应急管理有关工作。

4.负责提出工业和信息产业固定资产投资规模和方向、财政性建设资金安排的意见;负责城区工业和信息产业相关投资的组织实施,按规定权限审批、核准和备案规划内和年度计划规模内工业和信息产业固定资产投资项目及项目节能评估;指导工业和信息产业投资项目的招标管理工作。

5.指导工业和信息产业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,推进相关科研成果产业化。

6.组织实施城区工业相关产业和信息产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策;组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7.推进工业和信息产业相关行业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理。

8.负责城区中小企业发展的宏观指导,会同有关部门实施促进中小企业以及非公有制经济发展的相关政策和措施,协调解决有关问题;推进农产品加工业发展,组织协调减轻企业负担工作。

9.负责城区工业园区管理,牵头研究拟订城区工业园区的布局规划和发展规划,组织实施城区工业园区管理办法和奖惩措施,指导、协调、督促工业园区建设,指导承接工业和信息产业的产业转移工作。

10.负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议,推动连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展。

11.拟订城区商贸发展规划,促进城乡市场发展,指导产品批发市场规划和城市商业网点规划,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

12.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,执行规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售;监督实施有关行业标准。

13.承担组织实施消费品市场调控和生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导。

14.指导城区商贸、流通服务行业加强安全管理职责。

15.组织编制并实施城区城乡数字化、信息化发展规划;牵头解决城乡数字化、信息化工作中的相关问题;会同有关部门组织城乡数字化、信息化的统计及信息发布工作。

16.会同相关部门编制并组织实施城区城乡数字化、信息化建设项目年度投资计划;对财政资金投资城乡数字化、信息化建设项目立项提出审核意见,经批准后组织实施;负责城乡信息基础设施、党政专用信息网络以及各部门的业务应用网络的规划、建设和管理;统筹推进城区电子政务、电子商务的发展;指导城区及农村数字化、信息化重点工程项目建设。

17.负责城区公共数字化、信息化平台和系统的规划建设、应用推广和协调管理工作;负责协调涉及社会公共利益的数字化、信息化项目建设和应用中的有关问题;协调推动跨行业、跨部门的互连互通,促进电信网、广播电视网和计算机网“三网融合”工作。

18.负责协调城区信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的相关事件;指导、协调城乡数字化、信息化的宣传和培训、专业技术人才管理的相关工作。

19.拟订城区糖业发展规划和年度计划,提出优化糖业产业布局、结构调整的措施并组织实施;负责监测分析城区糖业运行态势;负责城区蔗区管理工作,协调解决蔗区管理中的问题。

20.承办城区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

1.办公室 主要职能是收发文,上传下达有关精神通知和要求等日常办公室业务,协助局领导协调沟通各科室开展工作,完成局领导交办的有关工作。

2.工业股 向上对应市工信的工作业务。主要职责是城区工业经济运行分析、工业总产值、技改投资、项目报批、扶持项目申请、服务企业、工业领域安全生产、维稳工作,完成局领导交办的有关工作。

3.商业股 向上对应市商务局的工作业务。主要职责是负责商务经济运行、成品油行业管理、农贸市场规划建设及升级改造、打击走私、商贸领域安全生产、维稳及商业企业服务工作;完成局领导交办的有关工作。

4.信息化办公室 向上相对应市发改委、市工信及市公安局相关科室的业务。主要职责是负责城区政务网络和网站的安全、正常运转业务,推进通讯基础设施建设,同时完成局领导交办的有关工作。

三、人员构成及编制现状

良庆区经济贸易和信息化局属行政机关单位,下设1个财政全额拨款事业单位南宁市良庆区节能监察中心(二层机构非独立核算单位),现有行政编制数6人,实有人数6人;事业单位编制数7人,实有人数5人;退休人数3人;临聘人员5人。

第二部分:良庆区经济贸易和信息化局2020年度部门决算报表

收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《2020年度国有资本经营预算支出决算情况》

收入支出决算总表
公开01表
部门:南宁市良庆区经济贸易和信息化局金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入113,149.58一、一般公共服务支出320.52
二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出330.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00
四、上级补助收入40.00四、公共安全支出350.00
五、事业收入50.00五、教育支出360.00
六、经营收入60.00六、科学技术支出37438.09
七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出3829.31
八、其他收入840.05八、社会保障和就业支出3932.28

9
九、卫生健康支出4072.31

10
十、节能环保支出419.12

11
十一、城乡社区支出4240.00

12
十二、农林水支出43206.89

13
十三、交通运输支出440.00

14
十四、资源勘探工业信息等支出4511,957.71

15
十五、商业服务业等支出46299.13

16
十六、金融支出4710.00

17
十七、援助其他地区支出480.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出490.00

19
十九、住房保障支出5017.44

20
二十、粮油物资储备支出5181.56

21
二十一、国有资本经营预算支出520.00

22
二十二、灾害防治及应急管理支出530.00

23
二十三、其他支出540.00

24
二十四、债务还本支出550.00

25
二十五、债务付息支出560.00

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00
本年收入合计2713,189.62本年支出合计5813,194.36
使用非财政拨款结余280.00结余分配590.00
年初结转和结余29217.99年末结转和结余60213.25

30

61
总计3113,407.62总计6213,407.62
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

                                                              

收入决算表
公开02表
部门:南宁市良庆区经济贸易和信息化局金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计13,189.6213,149.580.000.000.000.0040.05
201一般公共服务支出0.520.520.000.000.000.000.00
20113商贸事务0.520.520.000.000.000.000.00
2011399 其他商贸事务支出0.520.520.000.000.000.000.00
206科学技术支出438.09438.090.000.000.000.000.00
20604技术研究与开发94.1594.150.000.000.000.000.00
2060404 科技成果转化与扩散78.9078.900.000.000.000.000.00
2060499 其他技术研究与开发支出15.2515.250.000.000.000.000.00
20605科技条件与服务343.95343.950.000.000.000.000.00
2060599 其他科技条件与服务支出343.95343.950.000.000.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出29.3129.310.000.000.000.000.00
20701文化和旅游29.3129.310.000.000.000.000.00
2070114 文化和旅游管理事务29.3129.310.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出33.8333.830.000.000.000.000.00
20805行政事业单位养老支出33.8333.830.000.000.000.000.00
2080501 行政单位离退休2.382.380.000.000.000.000.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出20.9720.970.000.000.000.000.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出10.4910.490.000.000.000.000.00
210卫生健康支出74.5274.520.000.000.000.000.00
21004公共卫生50.7150.710.000.000.000.000.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理50.7150.710.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗23.8023.800.000.000.000.000.00
2101101 行政单位医疗11.8611.860.000.000.000.000.00
2101103 公务员医疗补助11.9411.940.000.000.000.000.00
211节能环保支出9.129.120.000.000.000.000.00
21199其他节能环保支出9.129.120.000.000.000.000.00
2119901 其他节能环保支出9.129.120.000.000.000.000.00
212城乡社区支出40.0040.000.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务40.0040.000.000.000.000.000.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出40.0040.000.000.000.000.000.00
213农林水支出206.89206.890.000.000.000.000.00
21301农业农村206.89206.890.000.000.000.000.00
2130106 科技转化与推广服务125.00125.000.000.000.000.000.00
2130199 其他农业农村支出81.8981.890.000.000.000.000.00
215资源勘探工业信息等支出11,949.2211,909.170.000.000.000.0040.05
21501资源勘探开发0.230.230.000.000.000.000.00
2150101 行政运行0.230.230.000.000.000.000.00
21505工业和信息产业监管603.03562.980.000.000.000.0040.05
2150501 行政运行197.89197.890.000.000.000.000.00
2150502 一般行政管理事务375.89365.090.000.000.000.0010.80
2150599 其他工业和信息产业监管支出29.250.000.000.000.000.0029.25
21508支持中小企业发展和管理支出6,366.196,366.190.000.000.000.000.00
2150805 中小企业发展专项6,366.196,366.190.000.000.000.000.00
21599其他资源勘探工业信息等支出4,979.774,979.770.000.000.000.000.00
2159904 技术改造支出975.44975.440.000.000.000.000.00
2159999 其他资源勘探工业信息等支出4,004.334,004.330.000.000.000.000.00
216商业服务业等支出299.13299.130.000.000.000.000.00
21602商业流通事务299.13299.130.000.000.000.000.00
2160299 其他商业流通事务支出299.13299.130.000.000.000.000.00
217金融支出10.0010.000.000.000.000.000.00
21703金融发展支出10.0010.000.000.000.000.000.00
2170399 其他金融发展支出10.0010.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出17.4417.440.000.000.000.000.00
22102住房改革支出17.4417.440.000.000.000.000.00
2210201 住房公积金17.4417.440.000.000.000.000.00
222粮油物资储备支出81.5681.560.000.000.000.000.00
22205重要商品储备81.5681.560.000.000.000.000.00
2220502 食糖储备81.5681.560.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:南宁市良庆区经济贸易和信息化局金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计13,194.36269.4312,924.940.000.000.00
201一般公共服务支出0.520.000.520.000.000.00
20113商贸事务0.520.000.520.000.000.00
2011399 其他商贸事务支出0.520.000.520.000.000.00
206科学技术支出438.090.00438.090.000.000.00
20604技术研究与开发94.150.0094.150.000.000.00
2060404 科技成果转化与扩散78.900.0078.900.000.000.00
2060499 其他技术研究与开发支出15.250.0015.250.000.000.00
20605科技条件与服务343.950.00343.950.000.000.00
2060599 其他科技条件与服务支出343.950.00343.950.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出29.310.0029.310.000.000.00
20701文化和旅游29.310.0029.310.000.000.00
2070114 文化和旅游管理事务29.310.0029.310.000.000.00
208社会保障和就业支出32.2832.280.000.000.000.00
20805行政事业单位养老支出32.2832.280.000.000.000.00
2080501 行政单位离退休2.382.380.000.000.000.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出20.5420.540.000.000.000.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出9.369.360.000.000.000.00
210卫生健康支出72.3121.5950.710.000.000.00
21004公共卫生50.710.0050.710.000.000.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理50.710.0050.710.000.000.00
21011行政事业单位医疗21.5921.590.000.000.000.00
2101101 行政单位医疗11.2811.280.000.000.000.00
2101103 公务员医疗补助10.3210.320.000.000.000.00
211节能环保支出9.120.009.120.000.000.00
21199其他节能环保支出9.120.009.120.000.000.00
2119901 其他节能环保支出9.120.009.120.000.000.00
212城乡社区支出40.000.0040.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务40.000.0040.000.000.000.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出40.000.0040.000.000.000.00
213农林水支出206.890.00206.890.000.000.00
21301农业农村206.890.00206.890.000.000.00
2130106 科技转化与推广服务125.000.00125.000.000.000.00
2130199 其他农业农村支出81.890.0081.890.000.000.00
215资源勘探工业信息等支出11,957.71198.1111,759.600.000.000.00
21501资源勘探开发0.230.230.000.000.000.00
2150101 行政运行0.230.230.000.000.000.00
21502制造业8.550.008.550.000.000.00
2150299 其他制造业支出8.550.008.550.000.000.00
21505工业和信息产业监管602.97197.88405.090.000.000.00
2150501 行政运行197.88197.880.000.000.000.00
2150502 一般行政管理事务375.890.00375.890.000.000.00
2150599 其他工业和信息产业监管支出29.200.0129.200.000.000.00
21508支持中小企业发展和管理支出6,366.190.006,366.190.000.000.00
2150805 中小企业发展专项6,366.190.006,366.190.000.000.00
21599其他资源勘探工业信息等支出4,979.770.004,979.770.000.000.00
2159904 技术改造支出975.440.00975.440.000.000.00
2159999 其他资源勘探工业信息等支出4,004.330.004,004.330.000.000.00
216商业服务业等支出299.130.00299.130.000.000.00
21602商业流通事务299.130.00299.130.000.000.00
2160299 其他商业流通事务支出299.130.00299.130.000.000.00
217金融支出10.000.0010.000.000.000.00
21703金融发展支出10.000.0010.000.000.000.00
2170399 其他金融发展支出10.000.0010.000.000.000.00
221住房保障支出17.4417.440.000.000.000.00
22102住房改革支出17.4417.440.000.000.000.00
2210201 住房公积金17.4417.440.000.000.000.00
222粮油物资储备支出81.560.0081.560.000.000.00
22205重要商品储备81.560.0081.560.000.000.00
2220502 食糖储备81.560.0081.560.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:南宁市良庆区经济贸易和信息化局金额单位:万元
收 入支 出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏次
1栏次
2345
一、一般公共预算财政拨款113,149.58一、一般公共服务支出330.520.520.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出340.000.000.000.00
三、国有资本经营财政拨款30.00三、国防支出350.000.000.000.00

4
四、公共安全支出360.000.000.000.00

5
五、教育支出370.000.000.000.00

6
六、科学技术支出38438.09438.090.000.00

7
七、文化旅游体育与传媒支出3929.3129.310.000.00

8
八、社会保障和就业支出4032.2832.280.000.00

9
九、卫生健康支出4172.3172.310.000.00

10
十、节能环保支出429.129.120.000.00

11
十一、城乡社区支出4340.0040.000.000.00

12
十二、农林水支出44206.89206.890.000.00

13
十三、交通运输支出450.000.000.000.00

14
十四、资源勘探工业信息等支出4611,917.7111,917.710.000.00

15
十五、商业服务业等支出47299.13299.130.000.00

16
十六、金融支出4810.0010.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出490.000.000.000.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出500.000.000.000.00

19
十九、住房保障支出5117.4417.440.000.00

20
二十、粮油物资储备支出5281.5681.560.000.00

21
二十一、国有资本经营预算支出530.000.000.000.00

22
二十二、灾害防治及应急管理支出540.000.000.000.00

23
二十三、其他支出550.000.000.000.00

24
二十四、债务还本支出560.000.000.000.00

25
二十五、债务付息支出570.000.000.000.00

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出580.000.000.000.00
本年收入合计2713,149.58本年支出合计5913,154.3613,154.360.000.00
年初财政拨款结转和结余28217.96年末财政拨款结转和结余60213.17213.170.000.00
一般公共预算财政拨款29217.96
61



政府性基金预算财政拨款300.00
62



国有资本经营预算财政拨款310.00
63



总计3213,367.53总计6413,367.5313,367.530.000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:南宁市良庆区经济贸易和信息化局金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计13,154.36269.4212,884.94
201一般公共服务支出0.520.000.52
20113商贸事务0.520.000.52
2011399 其他商贸事务支出0.520.000.52
206科学技术支出438.090.00438.09
20604技术研究与开发94.150.0094.15
2060404 科技成果转化与扩散78.900.0078.90
2060499 其他技术研究与开发支出15.250.0015.25
20605科技条件与服务343.950.00343.95
2060599 其他科技条件与服务支出343.950.00343.95
207文化旅游体育与传媒支出29.310.0029.31
20701文化和旅游29.310.0029.31
2070114 文化和旅游管理事务29.310.0029.31
208社会保障和就业支出32.2832.280.00
20805行政事业单位养老支出32.2832.280.00
2080501 行政单位离退休2.382.380.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出20.5420.540.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出9.369.360.00
210卫生健康支出72.3121.5950.71
21004公共卫生50.710.0050.71
2100410 突发公共卫生事件应急处理50.710.0050.71
21011行政事业单位医疗21.5921.590.00
2101101 行政单位医疗11.2811.280.00
2101103 公务员医疗补助10.3210.320.00
211节能环保支出9.120.009.12
21199其他节能环保支出9.120.009.12
2119901 其他节能环保支出9.120.009.12
212城乡社区支出40.000.0040.00
21201城乡社区管理事务40.000.0040.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出40.000.0040.00
213农林水支出206.890.00206.89
21301农业农村206.890.00206.89
2130106 科技转化与推广服务125.000.00125.00
2130199 其他农业农村支出81.890.0081.89
215资源勘探工业信息等支出11,917.71198.1011,719.61
21501资源勘探开发0.230.230.00
2150101 行政运行0.230.230.00
21502制造业8.550.008.55
2150299 其他制造业支出8.550.008.55
21505工业和信息产业监管562.97197.88365.09
2150501 行政运行197.88197.880.00
2150502 一般行政管理事务365.090.00365.09
21508支持中小企业发展和管理支出6,366.190.006,366.19
2150805 中小企业发展专项6,366.190.006,366.19
21599其他资源勘探工业信息等支出4,979.770.004,979.77
2159904 技术改造支出975.440.00975.44
2159999 其他资源勘探工业信息等支出4,004.330.004,004.33
216商业服务业等支出299.130.00299.13
21602商业流通事务299.130.00299.13
2160299 其他商业流通事务支出299.130.00299.13
217金融支出10.000.0010.00
21703金融发展支出10.000.0010.00
2170399 其他金融发展支出10.000.0010.00
221住房保障支出17.4417.440.00
22102住房改革支出17.4417.440.00
2210201 住房公积金17.4417.440.00
222粮油物资储备支出81.560.0081.56
22205重要商品储备81.560.0081.56
2220502 食糖储备81.560.0081.56
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:南宁市良庆区经济贸易和信息化局金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出225.01302商品和服务支出42.04307债务利息及费用支出0.00
30101 基本工资49.8930201 办公费3.7030701 国内债务付息0.00
30102 津贴补贴52.2230202 印刷费2.5630702 国外债务付息0.00
30103 奖金53.2230203 咨询费0.00310资本性支出0.00
30106 伙食补助费0.2430204 手续费0.0031001 房屋建筑物购建0.00
30107 绩效工资0.0030205 水费0.0031002 办公设备购置0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费20.5430206 电费0.0031003 专用设备购置0.00
30109 职业年金缴费9.3630207 邮电费1.0231005 基础设施建设0.00
30110 职工基本医疗保险缴费11.1130208 取暖费0.0031006 大型修缮0.00
30111 公务员医疗补助缴费10.3230209 物业管理费0.0031007 信息网络及软件购置更新0.00
30112 其他社会保障缴费0.6730211 差旅费5.0931008 物资储备0.00
30113 住房公积金17.4430212 因公出国(境)费用0.0031009 土地补偿0.00
30114 医疗费0.0030213 维修(护)费0.0031010 安置补助0.00
30199 其他工资福利支出0.0030214 租赁费0.0031011 地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助2.3830215 会议费0.0031012 拆迁补偿0.00
30301 离休费0.0030216 培训费0.1531013 公务用车购置0.00
30302 退休费0.0030217 公务接待费0.0031019 其他交通工具购置0.00
30303 退职(役)费0.0030218 专用材料费0.0031021 文物和陈列品购置0.00
30304 抚恤金0.0030224 被装购置费0.0031022 无形资产购置0.00
30305 生活补助2.3830225 专用燃料费0.0031099 其他资本性支出0.00
30306 救济费0.0030226 劳务费23.93399其他支出0.00
30307 医疗费补助0.0030227 委托业务费0.5039906 赠与0.00
30308 助学金0.0030228 工会经费0.0039907 国家赔偿费用支出0.00
30309 奖励金0.0030229 福利费0.5239908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30310 个人农业生产补贴0.0030231 公务用车运行维护费0.2939999 其他支出0.00
30311 代缴社会保险费0.0030239 其他交通费用4.27


30399 其他对个人和家庭的补助0.0030240 税金及附加费用0.00





30299 其他商品和服务支出0.00


人员经费合计227.38公用经费合计42.04
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:南宁市良庆区经济贸易和信息化局金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
3.850.002.350.002.351.500.290.000.290.000.290.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:南宁市良庆区经济贸易和信息化局金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门:南宁市良庆区经济贸易和信息化局金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计
































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分:良庆区经济贸易和信息化局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入 13189.62万元,其中本年收入 13189.62万元2019年度决算数增加11302.61万元,增长598.97 %。收入具体情况如下。

1一般公共预算财政拨款收入 13149.58万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加11312.95 万元,增长615.96 %,主要原因是本年度项目较上年增加所致

2、政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

42.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

53.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

64.其他收入 40.05 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少10.33 万元下降20.5 %,主要原因是本年度新增社保费用科目收入核算引起?

75使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

86上年结转和结余 217.99231.02 万元

(二)本部门2020年度总支出 13194.36 154.36 万元,其中本年支出 13194.3613154.36 万元, 较2019年度决算数减少 11313 万元,增长下降601.3210.12 %,年未结转和结余213.17万元。支出具体情况如下:

1一般公共服务支出0.52万元,主要是我局行政管理业务支出的各项行政经费,包括人员工资、福利费等费用。

2、科学技术支出 438.09 万元,城区网络项目建设及线路租用费。

3、文化旅游体育与传媒支出 29.31万元,

4社会保障和就业32.28万元,主要用于我局在职人员各项社会保险费用支出

5、卫生健康支出 72.31万元。

6、节能环保支出 9.12万元。

7、城乡社区支出 40万元。

8、农林水支出 206.89万元。

9资源勘探信息等支出11917.71万元,主要是城区各类企业补助资支出。

10、商业服务业等支出 299.13万元。

11、金融支出 10万元。

12住房保障支出17.44万元,主要是在职人员住房公积金补贴支出

13、粮油物资储备支出 81.56万元

14.年末结转和结余213.25 万元

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

良庆区经济贸易和信息化局2020年度一般公共预算支出13194.36万元,2019年度决算数增加11313 万元,增长601.33 %其中:基本支出269.43 万元、项目支出12924.94 万元。

1一般公共服务支出103.21万元,主要是我局行政管理业务支出的各项行政经费,包括人员工资、福利费等费用。

2、国防支出 1.40万元,城区武装部网络建设项目支出。

3、科学技术支出 195.19万元,城区网络建设项目及线路租用费。

4社会保障和就业32.11万元,主要用于我局在职人员各项社会保险费用支出

5资源勘探信息等支出1063.40万元,主要是城区各类企业补助资支出。

6住房保障支出17.19万元,主要是在职人员住房公积金补贴支出

4.结余分配0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等

5.年末结转和结余236.66 万元,主要是历年自治区工业和信息化发展(中小企业)专项资金200 万元结转数。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

良庆区经济贸易和信息化局2018年度一般公共预算支出1881.36 万元,2018年度决算数减少 211.88 万元,下10.12 %其中:基本支出261.06 万元、项目支出1620.30 万元。

)基本支出269.43 261.06 万元,其中:

1社会保障和就业 支出 32.2833.31万元,主要用于我局在职人员各项社会保险费用支出

2、卫生健康支出 21.5916.61 元,主要用于我局在职人员各项医疗保险费用支出

3资源勘探信息等支出198.11192.72万元,主要是城区各类企业补助资支出。

4、商贸流通事务支出 1.23万元。

45住房保障支出 17.4417.19元。

(二)项目支出 12924.94 1620.30万元。其中:

1一般公共服务支出0.52103.21万元,主要是其他商贸事务支出是我局行政管理业务支出的各项费用,包括办公费、培训费等。

2、国防支出 1.4万元。城区武装部网络建设项目支出。

23科学技术支出 438.09195.19万元,主要是城区网络项目建设及线路租用费网络建设项目及线路租用费。

3、文化旅游体育与传媒支出 29.31万元。

4、卫生健康支出 50.71万元。

5、节能环保支出 9.12万元。

6、城乡社区支出 40万元。

7、农林水支出 206.89万元。

8资源勘探工业信息等支出11759.60万元,主要是城区各类企业补助资支出。

9、商业服务业等支出 299.13万元。

10、金融支出 10万元。

11、粮油物资储备支出 81.56万元。

4、农林水支出(其他扶贫支出)7.66万元。

5资源勘探信息等支出915.60万元,主要是城区各类企业补助资支出。

6、商务服务业等支出 208.77万元。商贸企业补助支出。

7、灾害防治及应急管理支出188.47万元,主要用于消防应急救援支出。

三、202019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

202019年度一般公共预算财政拨款基本支出 269.43251.89万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 225.01218.44万元,完成年初预算的 74.78104.22%。,超预算支出主要原因是:当年行政人员职级工资改革增资引起。

(二)商品和服务支出 42.0430.73万元,完成年初预算的 372.69197.88 %,超预算支出主要是本年度将临聘人员工资、责任区垃圾清运费等纳入“劳务费”科目统一核算所致。

(三)对个人和家庭的补助2.382.73万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

良庆区经济贸易和信息化局2020年度政府性基金支出 0万元,较2019年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %。其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。

良庆区经济贸易和信息化局2020年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0 %

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.29万元;公务接待费支出决算0万元。

三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0.29万元。其中:

公务用车购置支出0万元公务用车运行支出0.29万元。主要用于开展商务执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020良庆区经济贸易和信息化局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.29万元

()公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出 42.04万元,比年初预算数增加 30.76万元,增长272.69%。主要是本年度创城、创卫、打击走私冻品和打击非法经营成品油专项整治活动较频繁,费用开支有所增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2020本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门共有车辆 1辆,其中,部级领导干部用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评共涉及资金7598.33万元,占一般公共预算项目支出总额的95.78 %。共组织对“服务自贸区南宁片区项目补助经费城区各类企业奖励经费2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出7598.33万元。从评价情况来看,做好财政支出绩效项目管理有利于合理编制预算,合理确定预算项目资金,避免大量资金结余,做到及时付资金,确保项目预算执行进度。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

良庆区经济贸易和信息化局2019年度政府性基金支出 0万元,较2018年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %。其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。

良庆区经济贸易和信息化局2019年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0 %

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.00万元;公务接待费支出决算0.08万元。

三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出1.00万元。其中:

公务用车购置支出0万元公务用车运行支出1.00万元。主要用于开展商务执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019良庆区经济贸易和信息化局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.00万元

公务接待费支出0.08万元,国内公务接待批次2次,人次18次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出 30.73万元,比年初预算数增加 15.20万元,增长97.88%。主要是本年度将临聘人员工资、责任区垃圾清运费等纳入“劳务费”科目统一核算所致;2018年增加12.93万元,增长72.64 %。主要是本年度将临聘人员工资、责任区垃圾清运费等纳入“劳务费”科目统一核算所致。

(二)政府采购支出情况说明。

2019本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆 1辆,其中,部级领导干部用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评共涉及资金20 万元,占一般公共预算项目支出总额的1.23 %。共组织对“电子信息管理专项1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出20万元。从评价情况来看,做好财政支出绩效项目管理有利于合理编制预算,合理确定预算项目资金,避免大量资金结余,做到及时付资金,确保项目预算执行进度。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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