广西壮族自治区南宁市良庆区那马镇财政所2019年部门决算

发布时间:2020-12-15 15:40 来源:那马镇人民政府 作者:那马镇人民政府
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广西壮族自治区南宁市良庆区那马镇财政所2019年部门决算










目    录


第一部分:南宁市良庆区那马镇财政所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市良庆区那马镇财政所2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市良庆区那马镇财政所2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。



第一部分:南宁市良庆区那马镇财政所概况

一、主要职能:编制乡镇年度财政预算,监督乡镇各行政事业单位预算执行情况,编制乡镇财政决算;组织、协调乡镇政府调控收入及管理;负责各项涉农惠农补贴资金等国家专项资金的管理及核兑;负责乡镇国有资产管理;监管乡镇各单位的财务;负责镇财政周转金清收及政策性债务清理工作;负责农村公益事业建设一事一议财政奖补项目资金管理、财务代理工作;具体负责农村集体资产的财务管理;承办乡镇党委、政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

部门决算只是南宁市良庆区那马镇财政所本单位2019年决算数据。

第二部分:南宁市良庆区那马镇财政所2019年部门决算报表






表一:收入支出决算总表

单位:万元


收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

338.21

一、一般公共服务支出

29

92.75

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

11.93

 

9

 

九、卫生健康支出

37

3.24

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

224.29

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

6.01

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

50

0.00

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

338.21

本年支出合计

52

338.21

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

102.79

年末结转和结余

54

102.79

 

27

 

 

55

 

总计

28

441.01

总计

56

441.01

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

单位:万元                    

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

338.21

338.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

92.75

92.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.07

1.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.07

1.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

91.68

91.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

1.68

1.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010650

  事业运行

72.07

72.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

17.93

17.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

11.93

11.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

11.93

11.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1.11

1.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

1.04

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.78

9.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

3.24

3.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.24

3.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

1.79

1.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

1.45

1.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

224.29

224.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

221.29

221.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

151.17

151.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

63.12

63.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.01

6.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.01

6.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

6.01

6.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

338.21

172.82

165.39

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

92.75

88.52

4.22

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.07

0.00

1.07

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.07

0.00

1.07

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

91.68

88.52

3.15

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

1.68

1.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2010650

  事业运行

72.07

70.59

1.47

0.00

0.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

17.93

16.25

1.68

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

11.93

11.93

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

11.93

11.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

1.11

1.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

1.04

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.78

9.78

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

3.24

3.24

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.24

3.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

1.79

1.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

1.45

1.45

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

224.29

63.12

161.17

0.00

0.00

0.00

21301

农业

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

221.29

63.12

158.17

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

151.17

0.00

151.17

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

63.12

63.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.01

6.01

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.01

6.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

6.01

6.01

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。







表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

338.21

一、一般公共服务支出

30

92.75

92.75

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

11.93

11.93

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

38

3.24

3.24

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

224.29

224.29

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

6.01

6.01

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合计

24

338.21

本年支出合计

53

338.21

338.21

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

17.39

年末财政拨款结转和结余

54

17.39

17.39

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

17.39

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

355.60

总计

58

355.60

355.60

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。












表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

338.21

172.82

165.39

201

一般公共服务支出

92.75

88.52

4.22

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.07

0.00

1.07

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.07

0.00

1.07

20106

财政事务

91.68

88.52

3.15

2010601

  行政运行

1.68

1.68

0.00

2010650

  事业运行

72.07

70.59

1.47

2010699

其他财政事务支出

17.93

16.25

1.68

208

社会保障和就业支出

11.93

11.93

0.00

20805

行政事业单位离退休

11.93

11.93

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

1.11

1.11

0.00

2080502

事业单位离退休

1.04

1.04

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.78

9.78

0.00

210

卫生健康支出

3.24

3.24

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.24

3.24

0.00

2101101

  行政单位医疗

1.79

1.79

0.00

2101103

公务员医疗补助

1.45

1.45

0.00

213

农林水支出

224.29

63.12

161.17

21301

农业

3.00

0.00

3.00

2130199

  其他农业支出

3.00

0.00

3.00

21307

农村综合改革

221.29

63.12

158.17

2130701

对村级一事一议的补助

151.17

0.00

151.17

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

63.12

63.12

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

7.00

0.00

7.00

221

住房保障支出

6.01

6.01

0.00

22102

住房改革支出

6.01

6.01

0.00

2210201

  住房公积金

6.01

6.01

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。













表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元


人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

82.23

302

商品和服务支出

34.50

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

53.63

30201

  办公费

26.53

30701

国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

9.93

30206

  电费

0.41

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

1.16

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

1.79

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

1.14

30209

  物业管理费

1.01

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

2.20

30211

  差旅费

1.37

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

6.01

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.12

31010

  安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

7.53

30214

  租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

56.08

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

56.03

30225

  专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.05

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

其他交通费用

3.90

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

138.32

公用经费合计

34.50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表


单位:万元


预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:那马镇财政所没有“三公经费”预算,也没有“三公经费”支出,故本表无数据


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元








项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:那马镇财政所没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据


第三部分:南宁市良庆区那马镇财政所2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计338.21万元。

1.财政拨款收入338.21万元,为城区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0元。

3.经营收入0元。

4.其他收入0元。

5.用事业基金弥补收支差额0元。

6.上年结转和结余102.79万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计338.21万元。包括:

1.一般公共服务(类)92.75万元:主要用于财政事务的预算改革业务、事业运行、其他财政事务支出。

2.社会保障和就业(类)11.93万元:主要用于南宁市良庆区那马镇财政所人员社保费。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)3.24万元。

4、城乡社区支出0万元。

5、农林水支出(类)224.29万元:主要用于对村级一事一议的补助及其他农村综合改革支出。

6住房保障支出(类)6.01万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7结余分配0万元。

8年末结转和结余102.79万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

南宁市良庆区那马镇财政所2019年度一般公共预算支出338.21万元,其中:基本支出172.82万元,项目支出165.39万元。

1.一般公共服务(类)92.75万元:主要用于财政事务的预算改革业务、事业运行、其他财政事务支出。其中:基本支出88.52万元,项目支出4.22万元。

2.社会保障和就业(类)11.93万元:主要用于南宁市良庆区那马镇财政所人员社保费。全部为基本支出。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)3.24万元。主要用于南宁市良庆区那马镇财政所人员医疗保险单位承担部分。

4、农林水支出(类)224.29万元:主要用于对村级一事一议的补助及其他农村综合改革支出。其中:基本支出63.12万元,项目支出161.17万元。

5住房保障支出(类)6.01万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。全部为基本支出。


三、2019年度政府性基金支出决算情况

南宁市良庆区那马镇财政所2019年度政府性基金支出    0万元。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

因公出国()费支出0万元。

公务用车购置及运行费支出0万元。用于公务用车运行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019南宁市良庆区那马镇财政所开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0万元。

公务接待费支出0万元。

南宁市良庆区那马镇财政所.XLS


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