南宁市良庆区大塘镇国土规建环保安监站2018年部门决算

发布时间:2019-11-05 08:52 来源:良庆区大塘镇 作者:南宁市良庆区大塘镇国土规建环保安监站
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第一部分:南宁市良庆区大塘镇国土规建环保安监站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市良庆区大塘镇国土规建环保安监站2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市良庆区大塘镇国土规建环保安监站2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

第四部分:名词解释

第一部分:南宁市良庆区大塘镇国土规建环保安监站概况

一、主要职能

根据南宁市良庆区机构编制委员会《关于良庆区各镇国土建环保安监站机构编制有关事宜的通知》(良编〔2016〕10号)文件精神,镇国土规建环保安监站(综合行政执法队)的主要职能包括:履行法律法规规定的职责;宣传并贯彻执行国家有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监管的方针、政策和法律法规;协助制定并组织实施辖区内相关发展规划;协助做好辖区国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监督管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作;受委托机关的委托,开展行政处罚、行政监督检查等工作;完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

南宁市良庆区大塘镇国土规建环保安监站属于事业单位,未设立独立核算机构,上级主管部门为南宁市良庆区大塘镇人民政府。

第二部分:南宁市良庆区大塘镇国土规建环保安监站2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

收入支出决算批复表

财决批复01表

部门:南宁市良庆区大塘镇国土规建环保安监站

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

345.01

一、一般公共服务支出

30

7.90

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.81

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

22.87

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

1.95

七、文化体育与传媒支出

36

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

16.80


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

331.80


12


十二、农林水支出

41

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

7.39


19


十九、住房保障支出

48

5.93


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

369.83

本年支出合计

51

369.83

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

0.00

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

0.00

        转入事业基金

54

0.00


26


年末结转和结余

55

0.00


27


  其中:项目支出结转和结余

56

0.00


28



57


总计

29

369.83

总计

58

369.83

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 


                                                                                收入决算批复表                                                                  财决批复02表

部门:南宁市良庆区大塘镇国土规建环保安监站                                                                                                                        金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

369.83

345.01

22.87

0.00

0.00

0.00

1.95

201

一般公共服务支出

7.90

7.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7.90

7.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

7.90

7.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

16.80

16.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

16.80

16.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

1.81

1.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.99

14.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

331.80

306.98

22.87

0.00

0.00

0.00

1.95

21202

城乡社区规划与管理

151.50

128.63

22.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

  城乡社区规划与管理

151.50

128.63

22.87

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

1.11

1.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

1.11

1.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

178.38

176.43

0.00

0.00

0.00

0.00

1.95

2120501

  城乡社区环境卫生

178.38

176.43

0.00

0.00

0.00

0.00

1.95

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.81

0.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

0.81

0.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

7.39

7.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

7.39

7.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

  土地资源利用与保护

1.04

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

  其他国土资源事务支出

6.35

6.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.93

5.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.93

5.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

5.93

5.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。2.本表含政府性基金预算财政拨款。3.本表批复到项级科目。4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


                                  

支出决算批复表

财决批复03表

部门:南宁市良庆区大塘镇国土规建环保安监站






金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

369.83

177.12

192.71

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

7.90

2.90

5.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7.90

2.90

5.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

7.90

2.90

5.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

16.80

16.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

16.80

16.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

1.81

1.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.99

14.99

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

331.80

151.49

180.32

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

151.50

146.49

5.01

0.00

0.00

0.00

2120201

  城乡社区规划与管理

151.50

146.49

5.01

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

1.11

0.00

1.11

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

1.11

0.00

1.11

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

178.38

5.00

173.38

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

178.38

5.00

173.38

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.81

0.00

0.81

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

0.81

0.00

0.81

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

7.39

0.00

7.39

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

7.39

0.00

7.39

0.00

0.00

0.00

2200106

  土地资源利用与保护

1.04

0.00

1.04

0.00

0.00

0.00

2200199

  其他国土资源事务支出

6.35

0.00

6.35

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.93

5.93

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.93

5.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

5.93

5.93

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表批复到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

                        表四:财政拨款收入支出决算总表                      








财决批复04表

部门:南宁市良庆区大塘镇国土规建环保安监站





金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

344.20

一、一般公共服务支出

28

7.90

7.90

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.81

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

16.80

16.80

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

306.98

306.17

0.81


12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

7.39

7.39

0.00


19


十九、住房保障支出

46

5.93

5.93

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

345.01

本年支出合计

49

345.01

344.20

0.81

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

0.00


51




  政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





26



53




总计

27

345.01

总计

54

345.01

344.20

0.81

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

344.20

154.25

189.95

201

一般公共服务支出

7.90

2.90

5.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7.90

2.90

5.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

7.90

2.90

5.00

208

社会保障和就业支出

16.80

16.80

0.00

20805

行政事业单位离退休

16.80

16.80

0.00

2080502

  事业单位离退休

1.81

1.81

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.99

14.99

0.00

212

城乡社区支出

306.17

128.62

177.55

21202

城乡社区规划与管理

128.63

123.62

5.01

2120201

  城乡社区规划与管理

128.63

123.62

5.01

21203

城乡社区公共设施

1.11

0.00

1.11

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

1.11

0.00

1.11

21205

城乡社区环境卫生

176.43

5.00

171.43

2120501

  城乡社区环境卫生

176.43

5.00

171.43

220

国土海洋气象等支出

7.39

0.00

7.39

22001

国土资源事务

7.39

0.00

7.39

2200106

  土地资源利用与保护

1.04

0.00

1.04

2200199

  其他国土资源事务支出

6.35

0.00

6.35

221

住房保障支出

5.93

5.93

0.00

22102

住房改革支出

5.93

5.93

0.00

2210201

  住房公积金

5.93

5.93

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

90.03

302

商品和服务支出

60.40

30101

  基本工资

24.05

30201

  办公费

0.98

30102

  津贴补贴

14.05

30202

  印刷费

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30107

  绩效工资

25.47

30205

  水费

0.17

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

15.87

30206

  电费

1.14

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.74

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

30112

  其他社会保障缴费

4.65

30211

  差旅费

3.53

30113

  住房公积金

5.93

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.26

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

5.00

303

对个人和家庭的补助

3.83

30215

  会议费

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.04

30302

  退休费

1.81

30217

  公务接待费

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

13.10

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

30307

  医疗费补助

2.02

30227

  委托业务费

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

3.05

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

32.38




30240

  税金及附加费用

0.00




30299

  其他商品和服务支出

0.00

人员经费合计

93.86

公用经费合计

60.40

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

70.70

0.00

70.70

0.00

70.70

0.00

3.05

0.00

3.05

0.00

3.05

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.81

0.81

0.00

0.81

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.81

0.81

0.00

0.81

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.81

0.81

0.00

0.81

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

0.00

0.81

0.81

0.00

0.81

0.00









































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 


第三部分:南宁市良庆区大塘镇国土规建环保安监站2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入369.83万元,其中本年收入369.83万元,2017年度决算数332.87万元增加36.96万元,增加11.10%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入345.01万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数301.69万元增加43.32万元,增加14.36%,主要原因是:环卫工人增加了住房公积金及工资补助及社保单位部分的基数调整。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年度决算数0元持平

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数0元持平

4.其他收入1.95万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2017年度决算数0元增加1.95万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数0元持平

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数0元持平

(二)本部门2018年度总支出369.83万元,其中本年支出369.83万元,2017年度决算数332.87万元增加36.96 万元,增加11.10%。。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)7.9万元:2017年度决算数增加7.9万元,主要原因是2018年一般公共服务支出(类)增加公益项目

2、城乡社区支出306.17万元,2017年度决算数296.67元增加9.5万元,主要原因是2018年城乡社区环境卫生开支增加

3、国土海洋气象等支出7.39万元,2017年度决算数22.22万元减少。

4. 住房保障支出5.93万元,2017年度决算数5.17万元增加。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数0元持平。

6、年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数0元持平。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市良庆区大塘镇国土规建环保安监站2018年度一般公共预算支出344.20万元,2017年度决算数298.78万元增加45.42万元,增长15.20%。其中:基本支出154.25万元,项目支出189.95万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出154.26万元,支出具体情况如下:人员经费93.86万元;公用经费60.40万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

南宁市良庆区大塘镇国土规建环保安监站2018年度政府性基金支出0.81万元,2017年度决算数2.91元减少2.1万元。其中:项目支出0.81万元。主要用于办公费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.05万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,无变动。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出3.05万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出3.05万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费支出0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元,比2017年增加(减少)0 万元,增长(降低)0 %。主要原因是:无该项收支。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元。主要原因是:无该项收支

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车9辆、其他用车9辆,其他用车主要是环卫工作用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况:无。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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