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良庆区纪委(监察局)2017年部门决算

发布时间:2018-10-15 08:59 来源:良庆区纪委 作者:良庆区纪委
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第一部分:良庆区纪委(监察局)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:良庆区纪委(监察局)2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:良庆区纪委(监察局)2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:良庆区纪委(监察局)概况

一、主要职能

主管全城区党的纪律检查工作;主管全城区行政监察工作;负责检查处理城党委和城区政府各部门、各单位、城区党的组织和城区管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件或其他重要、复杂案件,协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

二、部门决算单位构成

城区纪委监察局属于城区纪委与城区监察局合署办公,实行一套工作机构,两个机关名称的体制,城区区绩效考评领导小组办公室及城区“两重两问”办公室挂靠设在城区纪委(监察局)

 

第二部分:良庆区纪委(监察局) 2017年度部门决算报表

 

(详见附件:良庆区纪委2017年度部门决算公开附表)


第三部分:良庆区纪委(监察局)2017年度

部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入558.26万元,其中本年收入549.55万元, 较2016年度决算数增加208.34万元,增长59.54%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入529.60万元,为城区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加209.41万元,增长65.4 %,主要原因是人员经费与项目经费境外均有增长,特别是项目经费增长幅度较大

2.其他收入19.95万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加3.49万元,增长21.2%,主要原因是相关部门转来整洁畅通行动补助工作经费引起其他收入增加

3.上年结转和结余8.71万元,为以前年度其他收入的结转和结余按有关规定2017年继续使用的资金2016年度减少7.75万元,下降47.08 %主要原因是2016年收入小于支出,引起2017年上年结转和结余相应减少。

(二)本部门2017年度总支出558.26万元,其中本年支出547.09万元, 较2016年度决算数增加28.34 万元,增长59.54%%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)489.12万元:主要用于纪检监察机关行政运行、管理、事务方面的支出2016年度决算数增加172.34  万元,增长54.40 %,主要原因是人员经费与项目经费支出均大幅增长。

2.社会保障和就业支出35.75万元:主要用于退休人员费用支出,2016年度决算数增加29.6万元,增长481.3 %,主要原因是支付退休人员病逝大额抚恤金

3.医疗卫生与计划生育支出0.31万元:主要用于职工独生子女保健与医疗费用支出,2016年度决算数增加0.26万元,增长520%,主要原因是2016年度部分职工未支领独生子女保健与医疗补助,2017年正常支领后支出数大于上年数

4.农林水利支出0.96万元:主要用于扶贫慰问贫困户对象户支出,2016年度决算数增加0.33万元,增长52.38%,主要原因是扶贫联系对象户增加,年度慰问经费支出相应增加。

5.住房保障支出20.95万元:主要用于职工住房公积补贴支出,2016年度决算数增加5.7万元,增长37.37 %,主要原因是2017年调整公积金缴费基数后,公积金补贴支出相应增大

6.年末结转和结余11.18万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度增加2.47 万元,增长28.36%,主要原因是2017年收入数大于支出数,引起年末结转和结余数相应增大

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

良庆区纪委2017 年度一般公共预算支出 530.60万元,较2016年度决算数增加211.69万元,增长66.38 %。其中:基本支出300.61万元,项目支出229.99万元。

良庆纪委2017年度一般公共预算支出年初预算为428.21万元,支出决算为530.60元,完成年初预算的123.91%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为388.01万元,支出决算为472.63万元,完成年初预算的121.81%,主要用于纪检监察机关行政运行、管理、事务方面的支出

(二)社会保障和就业支出年初预算为16.93万元,支出决算35.75万元,完成年初预算21.12%,主要用于支付退休人员病逝大额抚恤金。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为10.32万元,支出决算为0.31万元,完成年初预算3%,主要用于职工独生子女保健与医疗费用支出。

(四)农村水支出年初预算为0万元,支出决算为0.96万元,主要用于扶贫慰问贫困户对象户支出。

(五)住房保障支出年初预算为12.95万元,支出决算为20.95万元,完成年度预算161.78%,主要用于职工住房公积补贴支出,

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 300.61万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出183.73万元,完成年初预算的85.57%,主要原因是聘用人员工资福利年初预算与在编人员合并,决算时聘用人员工资福利归入商品和服务支出中的劳务费,出现决算数少于年初预算数情况。

(二)商品和服务支出 74.43万元,完成年初预算的242.76%,主要原因是聘用人员工资福利年初预算与在编人员合并,决算时聘用人员工资福利归入商品和服务支出中的劳务费,出现决算数大于年初预算数情况。

(三)对个人和家庭的补助支出42.31万元,完成年初预算的205.09%,主要原因是支付退休人员病逝大额抚恤金。

(四)其他资本性支出0.14万,年初无预算。主要用于购买1台碎纸机。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

良庆区纪委监察局2017年度政府性基金预算支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.39万元;公务接待费支出决算0.32万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出2.39万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出2.39万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展纪检业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,良庆区纪委监察局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出 2.39万元,平均每辆2.39万元,完成年初预算100%,比上年支出减少0.68万元,支出下降22.15%。主要原因是加强公务车辆管理,车辆运行费支出进一步减少。

(三)公务接待费支出0.32万元,完成年初预算32%,比上年支出减少4.7万元,支出下降93.63%。主要是严格执行中央八项规定精神,严格公务接待费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出74.57万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加17.3万元,增长30.21 %。主要原因是:纪检系统外出培训费用成本增高以及车改后职工下乡差旅费大幅增长等因素迭加造成。。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额44.11万元,其中:政府采购货物支出10.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.20万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额44.11万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,良庆区纪委监察局共组织对“征订党风廉政教材费用”“扶贫领域监督执纪问责经费”“党风廉政建设教育经费”共3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款85万元,自评覆盖率达39.81%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,城实施项目达到设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收入支出决算总表    
      公开01表
部门:中国共产党南宁市良庆区纪律检查委员会   金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 529.60 一、一般公共服务支出 28 489.12
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
六、其他收入 6 19.95 六、科学技术支出 33 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 35.75
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.31
  10   十、节能环保支出 37 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.96
  13   十三、交通运输支出 40 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 20.95
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00
  22     49  
本年收入合计 23 549.55 本年支出合计 50 547.09
用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 51 0.00
年初结转和结余 25 8.71 年末结转和结余 52 11.18
  26     53  
总计 27 558.26 总计 54 558.26
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

      收入决算表      
                    公开02表
部门:中国共产党南宁市良庆区纪律检查委员会           金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 549.55 529.60 0.00 0.00 0.00 0.00 19.95
201 一般公共服务支出 491.59 471.63 0.00 0.00 0.00 0.00 19.95
20111 纪检监察事务 491.59 471.63 0.00 0.00 0.00 0.00 19.95
2011101   行政运行 242.64 242.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011102   一般行政管理事务 24.89 24.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011199   其他纪检监察事务支出 224.06 204.10 0.00 0.00 0.00 0.00 19.95
208 社会保障和就业支出 35.75 35.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 35.75 35.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 20.15 20.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.60 15.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.31 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 0.31 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 0.31 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 0.96 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 0.96 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 0.96 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 20.95 20.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 20.95 20.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 20.95 20.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
                     
                     
   
        支出决算表      
                公开03表
部门:中国共产党南宁市良庆区纪律检查委员会       金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 547.09 300.61 246.47 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 489.12 242.65 246.47 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 489.12 242.65 246.47 0.00 0.00 0.00
2011101   行政运行 242.64 242.64 0.00 0.00 0.00 0.00
2011102   一般行政管理事务 25.69 0.00 25.69 0.00 0.00 0.00
2011199   其他纪检监察事务支出 220.79 0.01 220.78 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 35.75 35.75 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 35.75 35.75 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 20.15 20.15 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.60 15.60 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.31 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 0.31 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 0.31 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 0.96 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 0.96 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 0.96 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 20.95 20.95 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 20.95 20.95 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 20.95 20.95 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
                   
    财政拨款收入支出决算总表      
            公开04表
部门:中国共产党南宁市良庆区纪律检查委员会       金额单位:万元
           
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 529.60 一、一般公共服务支出 28 472.63 472.63 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 35.75 35.75 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.31 0.31 0.00
  10   十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.96 0.96 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 20.95 20.95 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 529.60 本年支出合计 49 530.60 530.60 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 1.28 年末财政拨款结转和结余 50 0.28 0.28 0.00
  一般公共预算财政拨款 24 1.28   51      
  政府性基金预算财政拨款 25 0.00   52      
  26     53      
总计 27 530.88 总计 54 530.88 530.88 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
               
 
 
      一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05表
部门:中国共产党南宁市良庆区纪律检查委员会 金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 530.60 300.61 229.99
201 一般公共服务支出 472.63 242.64 229.99
20111 纪检监察事务 472.63 242.64 229.99
2011101   行政运行 242.64 242.64 0.00
2011102   一般行政管理事务 25.69 0.00 25.69
2011199   其他纪检监察事务支出 204.30 0.00 204.30
208 社会保障和就业支出 35.75 35.75 0.00
20805 行政事业单位离退休 35.75 35.75 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 20.15 20.15 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.60 15.60 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.31 0.31 0.00
21007 计划生育事务 0.31 0.31 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 0.31 0.31 0.00
213 农林水支出 0.96 0.96 0.00
21305 扶贫 0.96 0.96 0.00
2130599   其他扶贫支出 0.96 0.96 0.00
221 住房保障支出 20.95 20.95 0.00
22102 住房改革支出 20.95 20.95 0.00
2210201   住房公积金 20.95 20.95 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
             
             
  一般公共预算财政拨款基本支出决算表  
              公开06表
部门:中国共产党南宁市良庆区纪律检查委员会       金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 183.73 302 商品和服务支出 74.43 310 其他资本性支出 0.14
30101   基本工资 60.34 30201   办公费 5.81 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 59.45 30202   印刷费 0.05 31002   办公设备购置 0.14
30103   奖金 47.95 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 0.40 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 15.60 30207   邮电费 1.73 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 42.30 30211   差旅费 2.55 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 2.56 30213   维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 16.92 30215   会议费 0.44 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 1.61 30216   培训费 0.47 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.22 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.21 30218   专用材料费 0.07 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.05 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 44.86 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 20.95 30227   委托业务费 0.10 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 0.00 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.10 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 2.39 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 15.49 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 0.14      
人员经费合计 226.04 公用经费合计 74.57
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
         
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    
                  公开07表
部门:中国共产党南宁市良庆区纪律检查委员会             金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.39 0.00 2.39 0.00 2.39 1.00 2.71 0.00 2.39 0.00 2.39 0.32
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
                       
         
      政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
                公开08表
部门:中国共产党南宁市良庆区纪律检查委员会         金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。